来源:http://www.hntongren.gov.cn/ 时间:2015年06月01日
| 收入支出决算总表 | |||||||||||
| 财决01表 | |||||||||||
| 编制单位:同仁县妇幼保健计划生育服务中心 2014年度 单位:元 | |||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2,338,414.56 | 2,338,414.56 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 2,338,414.56 | 3,494,965.13 |
| 其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 2,018,168.56 | 2,307,948.56 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 1,093,249.94 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 320,246.00 | 1,187,016.57 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 842,380.91 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 0.00 | 825,300.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 0.00 | 825,300.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 2,162,649.56 | 4,144,500.13 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 69 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 4,320,265.13 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | 1,927,132.00 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | 1,991,636.57 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 380,816.56 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | 0.00 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 赠与 | 76 | — | 0.00 | |||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 77 | — | 0.00 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 175,765.00 | 175,765.00 | 基本建设支出 | 78 | — | 0.00 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 79 | — | 20,680.00 | |||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | 0.00 | |||
| 22 | 二十二、其他支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 81 | — | 0.00 | |||
| 23 | 59 | 82 | |||||||||
| 本年收入合计 | 24 | 2,338,414.56 | 4,274,045.41 | 本年支出合计 | 83 | 2,338,414.56 | 4,320,265.13 | ||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | 0.00 | ||||
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 825,700.00 | 交纳所得税 | 85 | — | 0.00 | ||||
| 基本支出结转 | 27 | — | 0.00 | 提取职工福利基金 | 86 | — | 0.00 | ||||
| 项目支出结转和结余 | 28 | — | 825,700.00 | 转入事业基金 | 87 | — | 0.00 | ||||
| 经营结余 | 29 | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | 0.00 | ||||
| 30 | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 779,480.28 | |||||||
| 31 | 基本支出结转 | 90 | — | 779,080.28 | |||||||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | 400.00 | |||||||
| 33 | 经营结余 | 92 | — | 0.00 | |||||||
| 34 | 93 | ||||||||||
| 35 | 94 | ||||||||||
| 总计 | 36 | 2,338,414.56 | 5,099,745.41 | 总计 | 95 | 2,338,414.56 | 5,099,745.41 | ||||
| 收入支出决算表 | ||||||||||||||||||
| 财决02表 | ||||||||||||||||||
| 编制单位:同仁县妇幼保健计划生育服务中心 2014年度 单位金额:元 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | ||||||
| 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 合计 | 825,700.00 | 0.00 | 825,700.00 | 0.00 | 4,274,045.41 | 4,320,265.13 | 779,480.28 | 779,080.28 | 400.00 | 0.00 | 779,480.28 | 779,080.28 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 825,700.00 | 0.00 | 825,700.00 | 0.00 | 4,098,280.41 | 4,144,500.13 | 779,480.28 | 779,080.28 | 400.00 | 0.00 | 779,480.28 | 779,080.28 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 825,700.00 | 0.00 | 825,700.00 | 0.00 | 3,893,228.85 | 3,939,448.57 | 779,480.28 | 779,080.28 | 400.00 | 0.00 | 779,480.28 | 779,080.28 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,803,228.85 | 3,024,148.57 | 779,080.28 | 779,080.28 | 0.00 | 0.00 | 779,080.28 | 779,080.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 825,700.00 | 0.00 | 825,700.00 | 0.00 | 90,000.00 | 915,300.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,051.56 | 205,051.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,879.24 | 87,879.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,172.32 | 117,172.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,765.00 | 175,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,765.00 | 175,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,765.00 | 175,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 收入支出决算表 | ||||||||||||||||||
| 财决02表 | ||||||||||||||||||
| 编制单位:同仁县妇幼保健计划生育服务中心 2014年度 单位金额:元 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | ||||||
| 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 合计 | 825,700.00 | 0.00 | 825,700.00 | 0.00 | 4,274,045.41 | 4,320,265.13 | 779,480.28 | 779,080.28 | 400.00 | 0.00 | 779,480.28 | 779,080.28 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 825,700.00 | 0.00 | 825,700.00 | 0.00 | 4,098,280.41 | 4,144,500.13 | 779,480.28 | 779,080.28 | 400.00 | 0.00 | 779,480.28 | 779,080.28 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 825,700.00 | 0.00 | 825,700.00 | 0.00 | 3,893,228.85 | 3,939,448.57 | 779,480.28 | 779,080.28 | 400.00 | 0.00 | 779,480.28 | 779,080.28 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,803,228.85 | 3,024,148.57 | 779,080.28 | 779,080.28 | 0.00 | 0.00 | 779,080.28 | 779,080.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 825,700.00 | 0.00 | 825,700.00 | 0.00 | 90,000.00 | 915,300.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,051.56 | 205,051.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,879.24 | 87,879.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,172.32 | 117,172.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,765.00 | 175,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,765.00 | 175,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,765.00 | 175,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:同仁县妇幼保健计划生育服务中心 2014年度 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 差旅费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 27 | 28 | 33 | 34 | 35 | 38 | 39 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 65 | 66 | 67 | 99 |
| 合计 | 4,320,265.13 | 1,927,132.00 | 260,814.00 | 1,376,538.00 | 221,300.00 | 68,480.00 | 1,991,636.57 | 161,765.30 | 14,933.98 | 5,713.96 | 38,454.93 | 31,672.00 | 3,510.50 | 3,300.00 | 266,767.46 | 42,800.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 1,418,718.44 | 380,816.56 | 205,051.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,765.00 | 20,680.00 | 0.00 | 20,680.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4,144,500.13 | 1,927,132.00 | 260,814.00 | 1,376,538.00 | 221,300.00 | 68,480.00 | 1,991,636.57 | 161,765.30 | 14,933.98 | 5,713.96 | 38,454.93 | 31,672.00 | 3,510.50 | 3,300.00 | 266,767.46 | 42,800.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 1,418,718.44 | 205,051.56 | 205,051.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,680.00 | 0.00 | 20,680.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 3,939,448.57 | 1,927,132.00 | 260,814.00 | 1,376,538.00 | 221,300.00 | 68,480.00 | 1,991,636.57 | 161,765.30 | 14,933.98 | 5,713.96 | 38,454.93 | 31,672.00 | 3,510.50 | 3,300.00 | 266,767.46 | 42,800.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 1,418,718.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,680.00 | 0.00 | 20,680.00 | 0.00 | ||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,024,148.57 | 1,927,132.00 | 260,814.00 | 1,376,538.00 | 221,300.00 | 68,480.00 | 1,076,336.57 | 161,765.30 | 14,933.98 | 5,713.96 | 38,454.93 | 31,672.00 | 3,510.50 | 3,300.00 | 266,767.46 | 42,800.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 503,418.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,680.00 | 0.00 | 20,680.00 | 0.00 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 915,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 205,051.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,051.56 | 205,051.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 87,879.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,879.24 | 87,879.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 117,172.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,172.32 | 117,172.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 175,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 175,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 175,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||