同仁县住房和城乡建设局2014年决算公开表
发布时间:2015年06月09日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
发布时间:2015年06月09日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 债务利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 差旅费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 医疗费 | 住房公积金 | 小计 | 基础设施建设 | 其他基本建设支出 | 小计 | 基础设施建设 | 其他资本性支出 | 小计 | 国内债务付息 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 21 | 26 | 27 | 31 | 33 | 34 | 35 | 38 | 39 | 46 | 50 | 54 | 58 | 64 | 65 | 69 | 79 | 85 | 86 |
合计 | 147,451,401.86 | 671,813.14 | 110,273.00 | 285,130.00 | 151,797.14 | 124,613.00 | 131,389.23 | 12,309.28 | 5,600.00 | 336.60 | 29,299.38 | 6,400.00 | 2,087.86 | 3,229.00 | 3,100.00 | 53,492.11 | 3,100.00 | 200.00 | 10,000.00 | 2,235.00 | 114,400.86 | 64,301.86 | 50,099.00 | 69,467,416.25 | 64,786,816.25 | 4,680,600.00 | 74,796,807.39 | 73,726,007.39 | 1,070,800.00 | 2,269,574.99 | 2,269,574.99 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 64,301.86 | 64,301.86 | 64,301.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 64,301.86 | 64,301.86 | 64,301.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 25,197.84 | 25,197.84 | 25,197.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 11,257.22 | 11,257.22 | 11,257.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 27,846.80 | 27,846.80 | 27,846.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 10,720,500.00 | 4,680,600.00 | 4,680,600.00 | 6,039,900.00 | 4,969,100.00 | 1,070,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21110 | 能源节约利用 | 7,985,500.00 | 2,145,600.00 | 2,145,600.00 | 5,839,900.00 | 4,769,100.00 | 1,070,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2111001 | 能源节约利用 | 7,985,500.00 | 2,145,600.00 | 2,145,600.00 | 5,839,900.00 | 4,769,100.00 | 1,070,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21112 | 可再生能源 | 2,735,000.00 | 2,535,000.00 | 2,535,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2111201 | 可再生能源 | 2,735,000.00 | 2,535,000.00 | 2,535,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 79,398,926.01 | 671,813.14 | 110,273.00 | 285,130.00 | 151,797.14 | 124,613.00 | 131,389.23 | 12,309.28 | 5,600.00 | 336.60 | 29,299.38 | 6,400.00 | 2,087.86 | 3,229.00 | 3,100.00 | 53,492.11 | 3,100.00 | 200.00 | 10,000.00 | 2,235.00 | 52,186,816.25 | 52,186,816.25 | 26,408,907.39 | 26,408,907.39 | |||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,603,202.37 | 671,813.14 | 110,273.00 | 285,130.00 | 151,797.14 | 124,613.00 | 131,389.23 | 12,309.28 | 5,600.00 | 336.60 | 29,299.38 | 6,400.00 | 2,087.86 | 3,229.00 | 3,100.00 | 53,492.11 | 3,100.00 | 200.00 | 10,000.00 | 2,235.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||||||||
2120101 | 行政运行 | 803,202.37 | 671,813.14 | 110,273.00 | 285,130.00 | 151,797.14 | 124,613.00 | 131,389.23 | 12,309.28 | 5,600.00 | 336.60 | 29,299.38 | 6,400.00 | 2,087.86 | 3,229.00 | 3,100.00 | 53,492.11 | 3,100.00 | 200.00 | 10,000.00 | 2,235.00 | |||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 73,785,723.64 | 48,876,816.25 | 48,876,816.25 | 24,908,907.39 | 24,908,907.39 | ||||||||||||||||||||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4,988,917.89 | 4,988,917.89 | 4,988,917.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 68,796,805.75 | 48,876,816.25 | 48,876,816.25 | 19,919,989.50 | 19,919,989.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2121301 | 城市公共设施 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 3,310,000.00 | 3,310,000.00 | 3,310,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,310,000.00 | 3,310,000.00 | 3,310,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 46,198,099.00 | 50,099.00 | 50,099.00 | 12,600,000.00 | 12,600,000.00 | 33,548,000.00 | 33,548,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 45,948,000.00 | 12,600,000.00 | 12,600,000.00 | 33,348,000.00 | 33,348,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2210101 | 廉租住房 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2210103 | 棚户区改造 | 8,030,000.00 | 8,030,000.00 | 8,030,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2210105 | 农村危房改造 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 28,718,000.00 | 12,600,000.00 | 12,600,000.00 | 16,118,000.00 | 16,118,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 50,099.00 | 50,099.00 | 50,099.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 50,099.00 | 50,099.00 | 50,099.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
228 | 国债还本付息支出 | 2,269,574.99 | 2,269,574.99 | 2,269,574.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22808 | 国内债务付息 | 2,269,574.99 | 2,269,574.99 | 2,269,574.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2280800 | 国内债务付息 | 2,269,574.99 | 2,269,574.99 | 2,269,574.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入 | 本年支出 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||||||
2121301 | 城市公共设施 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 |
收入支出决算表 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 年末结转和结余 | ||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 19 | 20 | 21 |
合计 | 67,026,205.75 | 67,026,205.75 | 45,217,416.25 | 94,425,196.11 | 147,451,401.86 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 64,301.86 | 64,301.86 | ||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 64,301.86 | 64,301.86 | ||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 25,197.84 | 25,197.84 | ||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 11,257.22 | 11,257.22 | ||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 27,846.80 | 27,846.80 | ||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 5,751,400.00 | 5,751,400.00 | 4,680,600.00 | 4,969,100.00 | 10,720,500.00 | |||||||||
21110 | 能源节约利用 | 3,216,400.00 | 3,216,400.00 | 2,145,600.00 | 4,769,100.00 | 7,985,500.00 | |||||||||
2111001 | 能源节约利用 | 3,216,400.00 | 3,216,400.00 | 2,145,600.00 | 4,769,100.00 | 7,985,500.00 | |||||||||
21112 | 可再生能源 | 2,535,000.00 | 2,535,000.00 | 2,535,000.00 | 200,000.00 | 2,735,000.00 | |||||||||
2111201 | 可再生能源 | 2,535,000.00 | 2,535,000.00 | 2,535,000.00 | 200,000.00 | 2,735,000.00 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 60,456,805.75 | 60,456,805.75 | 40,536,816.25 | 18,942,120.26 | 79,398,926.01 | |||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,603,202.37 | 1,603,202.37 | ||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 803,202.37 | 803,202.37 | ||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 60,456,805.75 | 60,456,805.75 | 40,536,816.25 | 13,328,917.89 | 73,785,723.64 | |||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4,988,917.89 | 4,988,917.89 | ||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 60,456,805.75 | 60,456,805.75 | 40,536,816.25 | 8,340,000.00 | 68,796,805.75 | |||||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||||||||||
2121301 | 城市公共设施 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 3,310,000.00 | 3,310,000.00 | ||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,310,000.00 | 3,310,000.00 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 15,000,000.00 | 1,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | ||||||||
21301 | 农业 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||||||
21305 | 扶贫 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 9,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | ||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 9,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 818,000.00 | 818,000.00 | 45,380,099.00 | 46,198,099.00 | ||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 818,000.00 | 818,000.00 | 45,130,000.00 | 45,948,000.00 | ||||||||||
2210101 | 廉租住房 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | ||||||||||||
2210103 | 棚户区改造 | 8,030,000.00 | 8,030,000.00 | ||||||||||||
2210105 | 农村危房改造 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | ||||||||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 818,000.00 | 818,000.00 | 27,900,000.00 | 28,718,000.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 50,099.00 | 50,099.00 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 50,099.00 | 50,099.00 | ||||||||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||
228 | 国债还本付息支出 | 2,269,574.99 | 2,269,574.99 | ||||||||||||
22808 | 国内债务付息 | 2,269,574.99 | 2,269,574.99 | ||||||||||||
2280800 | 国内债务付息 | 2,269,574.99 | 2,269,574.99 | ||||||||||||
229 | 其他支出 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | ||||||||||||
22999 | 其他支出 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | ||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 |