同仁县委政法委员会2014年决算公开表
发布时间:2015年06月10日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
发布时间:2015年06月10日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
收入支出决算总表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,205,600.00 | 1,405,330.14 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 1,055,600.00 | 1,274,476.13 | 一、基本支出 | 60 | 919,600.00 | 1,513,046.49 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 797,800.00 | 879,570.14 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 121,800.00 | 633,476.35 | ||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 286,000.00 | |||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 286,000.00 | |||||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 80,800.00 | 88,770.36 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 1,513,046.49 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | 720,999.78 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | — | 575,546.35 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 158,570.36 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | — | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | — | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 69,200.00 | 69,800.00 | 基本建设支出 | 78 | — | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | — | 57,930.00 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 80,000.00 | 其他支出 | 81 | — | |||||
23 | 59 | 82 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,205,600.00 | 1,405,330.14 | 本年支出合计 | 83 | 1,205,600.00 | 1,513,046.49 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | — | |||||||
年初结转和结余 | 26 | 358,740.29 | 交纳所得税 | 85 | — | ||||||
基本支出结转 | 27 | — | 358,740.29 | 提取职工福利基金 | 86 | — | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | 转入事业基金 | 87 | — | ||||||
经营结余 | 29 | — | 其他 | 88 | — | ||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 251,023.94 | ||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | 251,023.94 | |||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | ||||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | ||||||||
34 | 93 | ||||||||||
35 | 94 | ||||||||||
总计 | 36 | 1,205,600.00 | 1,764,070.43 | 总计 | 95 | 1,205,600.00 | 1,764,070.43 |
收入支出决算表 | ||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 19 | 20 | 21 |
合计 | 358,740.29 | 358,740.29 | 1,405,330.14 | 1,513,046.49 | 251,023.94 | 251,023.94 | 251,023.94 | 251,023.94 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 278,740.29 | 278,740.29 | 1,246,759.78 | 1,274,476.13 | 251,023.94 | 251,023.94 | 251,023.94 | 251,023.94 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 278,740.29 | 278,740.29 | 1,246,759.78 | 1,274,476.13 | 251,023.94 | 251,023.94 | 251,023.94 | 251,023.94 | |||||
2013601 | 行政运行 | 278,740.29 | 278,740.29 | 1,246,759.78 | 1,274,476.13 | 251,023.94 | 251,023.94 | 251,023.94 | 251,023.94 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 88,770.36 | 88,770.36 | |||||||||||
21005 | 医疗保障 | 88,770.36 | 88,770.36 | |||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 38,044.44 | 38,044.44 | |||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 50,725.92 | 50,725.92 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 69,800.00 | 69,800.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 69,800.00 | 69,800.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 69,800.00 | 69,800.00 | |||||||||||
229 | 其他支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||
22999 | 其他支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||
2299901 | 其他支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||
支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 邮电费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 委托业务费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 医疗费 | 住房公积金 | 小计 | 办公设备购置 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 21 | 23 | 26 | 27 | 31 | 32 | 35 | 39 | 46 | 50 | 65 | 67 |
合计 | 1,513,046.49 | 720,999.78 | 148,051.00 | 516,860.00 | 55,788.78 | 300.00 | 575,546.35 | 50,988.62 | 100,000.00 | 3,982.00 | 59,283.00 | 150,000.00 | 11,583.50 | 3,900.00 | 50,000.00 | 125,809.23 | 20,000.00 | 158,570.36 | 88,770.36 | 69,800.00 | 57,930.00 | 57,930.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,274,476.13 | 720,999.78 | 148,051.00 | 516,860.00 | 55,788.78 | 300.00 | 495,546.35 | 50,988.62 | 20,000.00 | 3,982.00 | 59,283.00 | 150,000.00 | 11,583.50 | 3,900.00 | 50,000.00 | 125,809.23 | 20,000.00 | 57,930.00 | 57,930.00 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1,274,476.13 | 720,999.78 | 148,051.00 | 516,860.00 | 55,788.78 | 300.00 | 495,546.35 | 50,988.62 | 20,000.00 | 3,982.00 | 59,283.00 | 150,000.00 | 11,583.50 | 3,900.00 | 50,000.00 | 125,809.23 | 20,000.00 | 57,930.00 | 57,930.00 | |||||
2013601 | 行政运行 | 1,274,476.13 | 720,999.78 | 148,051.00 | 516,860.00 | 55,788.78 | 300.00 | 495,546.35 | 50,988.62 | 20,000.00 | 3,982.00 | 59,283.00 | 150,000.00 | 11,583.50 | 3,900.00 | 50,000.00 | 125,809.23 | 20,000.00 | 57,930.00 | 57,930.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 88,770.36 | 88,770.36 | 88,770.36 | |||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 88,770.36 | 88,770.36 | 88,770.36 | |||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 38,044.44 | 38,044.44 | 38,044.44 | |||||||||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 50,725.92 | 50,725.92 | 50,725.92 | |||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 69,800.00 | 69,800.00 | 69,800.00 | |||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 69,800.00 | 69,800.00 | 69,800.00 | |||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 69,800.00 | 69,800.00 | 69,800.00 | |||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||||||||||||||||