同仁县政府办公室2014年决算公开表
发布时间:2015年06月10日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
发布时间:2015年06月10日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
收入支出决算总表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 |
一、财政拨款收入 | 4,700,400.00 | 5,275,413.66 | 一、一般公共服务支出 | 4,150,900.00 | 4,728,831.80 | 一、基本支出 | 4,116,400.00 | 5,257,682.60 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 人员经费 | 3,159,700.00 | 3,162,663.88 | ||||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 956,700.00 | 2,095,018.72 | ||||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 584,000.00 | |||||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | 584,000.00 | |||||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 四、经营支出 | |||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 295,900.00 | 302,199.80 | 五、对附属单位补助支出 | |||||
十、节能环保支出 | ||||||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | |||||||
十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | 5,257,682.60 | ||||||
十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | 2,633,813.08 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | 1,992,773.72 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | 528,850.80 | ||||||
十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | |||||||
十七、援助其他地区支出 | 赠与 | |||||||
十八、国土海洋气象等支出 | 债务利息支出 | |||||||
十九、住房保障支出 | 253,600.00 | 226,651.00 | 基本建设支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | 其他资本性支出 | 102,245.00 | ||||||
二十一、国债还本付息支出 | 贷款转贷及产权参股 | |||||||
二十二、其他支出 | 其他支出 | |||||||
本年收入合计 | 4,700,400.00 | 5,275,413.66 | 本年支出合计 | 4,700,400.00 | 5,257,682.60 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||||||
年初结转和结余 | 431,358.63 | 交纳所得税 | ||||||
基本支出结转 | 431,358.63 | 提取职工福利基金 | ||||||
项目支出结转和结余 | 转入事业基金 | |||||||
经营结余 | 其他 | |||||||
年末结转和结余 | 449,089.69 | |||||||
基本支出结转 | 449,089.69 | |||||||
项目支出结转和结余 | ||||||||
经营结余 | ||||||||
总计 | 4,700,400.00 | 5,706,772.29 | 总计 | 4,700,400.00 | 5,706,772.29 |
收入支出决算表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 合计 | 基本支出结转 | 合计 | 基本支出结转 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 19 |
合计 | 431,358.63 | 431,358.63 | 5,275,413.66 | 5,257,682.60 | 449,089.69 | 449,089.69 | 449,089.69 | 449,089.69 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 431,358.63 | 431,358.63 | 4,746,562.86 | 4,728,831.80 | 449,089.69 | 449,089.69 | 449,089.69 | 449,089.69 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 431,358.63 | 431,358.63 | 4,746,562.86 | 4,728,831.80 | 449,089.69 | 449,089.69 | 449,089.69 | 449,089.69 | ||
2010301 | 行政运行 | 431,358.63 | 431,358.63 | 4,746,562.86 | 4,728,831.80 | 449,089.69 | 449,089.69 | 449,089.69 | 449,089.69 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 302,199.80 | 302,199.80 | ||||||||
21005 | 医疗保障 | 302,199.80 | 302,199.80 | ||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 129,514.20 | 129,514.20 | ||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 172,685.60 | 172,685.60 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 226,651.00 | 226,651.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 226,651.00 | 226,651.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 226,651.00 | 226,651.00 |
支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 医疗费 | 住房公积金 | 小计 | 办公设备购置 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 39 | 46 | 50 | 65 | 67 |
合计 | 5,257,682.60 | 2,633,813.08 | 484,548.00 | 1,801,782.80 | 199,240.28 | 148,242.00 | 1,992,773.72 | 157,984.80 | 128,363.01 | 30,000.00 | 135,088.19 | 91,510.00 | 230,387.00 | 20,168.00 | 53,310.00 | 2,040.00 | 108,000.00 | 488,018.36 | 184,304.36 | 42,300.00 | 1,300.00 | 320,000.00 | 528,850.80 | 302,199.80 | 226,651.00 | 102,245.00 | 102,245.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,728,831.80 | 2,633,813.08 | 484,548.00 | 1,801,782.80 | 199,240.28 | 148,242.00 | 1,992,773.72 | 157,984.80 | 128,363.01 | 30,000.00 | 135,088.19 | 91,510.00 | 230,387.00 | 20,168.00 | 53,310.00 | 2,040.00 | 108,000.00 | 488,018.36 | 184,304.36 | 42,300.00 | 1,300.00 | 320,000.00 | 102,245.00 | 102,245.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,728,831.80 | 2,633,813.08 | 484,548.00 | 1,801,782.80 | 199,240.28 | 148,242.00 | 1,992,773.72 | 157,984.80 | 128,363.01 | 30,000.00 | 135,088.19 | 91,510.00 | 230,387.00 | 20,168.00 | 53,310.00 | 2,040.00 | 108,000.00 | 488,018.36 | 184,304.36 | 42,300.00 | 1,300.00 | 320,000.00 | 102,245.00 | 102,245.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 4,728,831.80 | 2,633,813.08 | 484,548.00 | 1,801,782.80 | 199,240.28 | 148,242.00 | 1,992,773.72 | 157,984.80 | 128,363.01 | 30,000.00 | 135,088.19 | 91,510.00 | 230,387.00 | 20,168.00 | 53,310.00 | 2,040.00 | 108,000.00 | 488,018.36 | 184,304.36 | 42,300.00 | 1,300.00 | 320,000.00 | 102,245.00 | 102,245.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 302,199.80 | 302,199.80 | 302,199.80 | ||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 302,199.80 | 302,199.80 | 302,199.80 | ||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 129,514.20 | 129,514.20 | 129,514.20 | ||||||||||||||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 172,685.60 | 172,685.60 | 172,685.60 | ||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 226,651.00 | 226,651.00 | 226,651.00 | ||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 226,651.00 | 226,651.00 | 226,651.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 226,651.00 | 226,651.00 | 226,651.00 |