同仁文体广电局2014年决算公开表
发布时间:2015年06月11日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
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收入支出决算总表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,420,900.00 | 70,522,029.93 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 2,308,900.00 | 10,425,115.93 | ||
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 2,087,000.00 | 5,092,191.31 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 221,900.00 | 5,332,924.62 | ||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 112,000.00 | 40,164,400.00 | ||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | 12,800,000.00 | |||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 112,000.00 | 27,364,400.00 | ||||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 2,028,800.00 | 50,209,445.93 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 211,200.00 | 205,584.96 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 50,589,515.93 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 1,774,821.94 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 2,124,947.87 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 3,594,269.37 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | 5,338,000.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 180,900.00 | 174,485.04 | 基本建设支出 | 78 | 12,800,000.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | 24,957,476.75 | ||||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | |||||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | |||||||
23 | 59 | 82 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 2,420,900.00 | 70,522,029.93 | 本年支出合计 | 83 | 2,420,900.00 | 50,589,515.93 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | ||||||||
年初结转和结余 | 26 | 21,067,486.00 | 交纳所得税 | 85 | |||||||
基本支出结转 | 27 | 596,286.00 | 提取职工福利基金 | 86 | |||||||
项目支出结转和结余 | 28 | 20,471,200.00 | 转入事业基金 | 87 | |||||||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | ||||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 41,000,000.00 | ||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | |||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | 41,000,000.00 | ||||||||
33 | 经营结余 | 92 | |||||||||
34 | 93 | ||||||||||
35 | 94 | ||||||||||
总计 | 36 | 2,420,900.00 | 91,589,515.93 | 总计 | 95 | 2,420,900.00 | 91,589,515.93 |
收入支出决算表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 年末结转和结余 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 项目支出结转和结余 | |||||
小计 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 18 | 20 | 21 |
合计 | 21,067,486.00 | 596,286.00 | 20,471,200.00 | 70,522,029.93 | 50,589,515.93 | 41,000,000.00 | 41,000,000.00 | 41,000,000.00 | 41,000,000.00 | 9,000,000.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 21,067,486.00 | 596,286.00 | 20,471,200.00 | 70,141,959.93 | 50,209,445.93 | 41,000,000.00 | 41,000,000.00 | 41,000,000.00 | 41,000,000.00 | 9,000,000.00 | ||
20701 | 文化 | 1,896,286.00 | 596,286.00 | 1,300,000.00 | 21,587,759.93 | 23,484,045.93 | |||||||
2070101 | 行政运行 | 810,569.11 | 810,569.11 | ||||||||||
2070104 | 图书馆 | 431,363.00 | 431,363.00 | ||||||||||
2070109 | 群众文化 | 789,337.70 | 789,337.70 | ||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 1,896,286.00 | 596,286.00 | 1,300,000.00 | 19,556,490.12 | 21,452,776.12 | |||||||
20702 | 文物 | 18,268,000.00 | 18,268,000.00 | 45,140,000.00 | 22,408,000.00 | 41,000,000.00 | 41,000,000.00 | 41,000,000.00 | 41,000,000.00 | 9,000,000.00 | |||
2070204 | 文物保护 | 18,268,000.00 | 18,268,000.00 | 36,140,000.00 | 22,408,000.00 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | ||||
2070206 | 历史名城与古迹 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | ||||||
20705 | 新闻出版 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||||
2070599 | 其他新闻出版支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 403,200.00 | 403,200.00 | 3,414,200.00 | 3,817,400.00 | ||||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 403,200.00 | 403,200.00 | 3,414,200.00 | 3,817,400.00 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 205,584.96 | 205,584.96 | ||||||||||
21005 | 医疗保障 | 205,584.96 | 205,584.96 | ||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 33,347.52 | 33,347.52 | ||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 54,760.32 | 54,760.32 | ||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 117,477.12 | 117,477.12 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 174,485.04 | 174,485.04 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 174,485.04 | 174,485.04 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 174,485.04 | 174,485.04 |
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 手续费 | 电费 | 邮电费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 生活补助 | 医疗费 | 住房公积金 | 小计 | 基础设施建设 | 小计 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 小计 | 企业政策性补贴 | 财政贴息 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 44 | 46 | 50 | 54 | 58 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 80 | 81 | 83 |
合计 | 50,589,515.93 | 1,774,821.94 | 351,384.00 | 1,307,408.70 | 62,740.24 | 53,289.00 | 2,124,947.87 | 43,564.54 | 509,580.00 | 1,338.20 | 25,200.00 | 22,599.13 | 73,034.00 | 409,789.00 | 69,080.00 | 684.00 | 5,300.00 | 10,000.00 | 878,281.00 | 48,700.00 | 1,300.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 11,498.00 | 3,594,269.37 | 3,214,199.37 | 205,584.96 | 174,485.04 | 12,800,000.00 | 12,800,000.00 | 24,957,476.75 | 14,680.00 | 1,869,390.75 | 22,408,000.00 | 665,406.00 | 5,338,000.00 | 2,800,000.00 | 2,538,000.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 50,209,445.93 | 1,774,821.94 | 351,384.00 | 1,307,408.70 | 62,740.24 | 53,289.00 | 2,124,947.87 | 43,564.54 | 509,580.00 | 1,338.20 | 25,200.00 | 22,599.13 | 73,034.00 | 409,789.00 | 69,080.00 | 684.00 | 5,300.00 | 10,000.00 | 878,281.00 | 48,700.00 | 1,300.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 11,498.00 | 3,214,199.37 | 3,214,199.37 | 12,800,000.00 | 12,800,000.00 | 24,957,476.75 | 14,680.00 | 1,869,390.75 | 22,408,000.00 | 665,406.00 | 5,338,000.00 | 2,800,000.00 | 2,538,000.00 | ||||
20701 | 文化 | 23,484,045.93 | 1,774,821.94 | 351,384.00 | 1,307,408.70 | 62,740.24 | 53,289.00 | 341,767.87 | 43,564.54 | 9,580.00 | 1,338.20 | 25,200.00 | 22,599.13 | 37,004.00 | 10,000.00 | 684.00 | 5,300.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | 48,700.00 | 1,300.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 11,498.00 | 2,076,299.37 | 2,076,299.37 | 12,800,000.00 | 12,800,000.00 | 2,401,156.75 | 14,680.00 | 1,790,190.75 | 596,286.00 | 4,090,000.00 | 2,800,000.00 | 1,290,000.00 | ||||||
2070101 | 行政运行 | 810,569.11 | 690,419.24 | 132,059.00 | 491,147.00 | 62,740.24 | 4,473.00 | 105,469.87 | 22,479.54 | 9,580.00 | 1,338.20 | 7,000.00 | 10,599.13 | 8,973.00 | 4,600.00 | 0.00 | 30,100.00 | 800.00 | 10,000.00 | 14,680.00 | 14,680.00 | ||||||||||||||||||||
2070104 | 图书馆 | 431,363.00 | 360,665.00 | 68,542.00 | 259,623.00 | 32,500.00 | 70,698.00 | 6,085.00 | 5,200.00 | 12,000.00 | 8,031.00 | 10,000.00 | 684.00 | 700.00 | 10,000.00 | 6,300.00 | 200.00 | 11,498.00 | |||||||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 789,337.70 | 723,737.70 | 150,783.00 | 556,638.70 | 16,316.00 | 65,600.00 | 15,000.00 | 13,000.00 | 20,000.00 | 12,300.00 | 300.00 | 5,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 21,452,776.12 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2,076,299.37 | 2,076,299.37 | 12,800,000.00 | 12,800,000.00 | 2,386,476.75 | 1,790,190.75 | 596,286.00 | 4,090,000.00 | 2,800,000.00 | 1,290,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20702 | 文物 | 22,408,000.00 | 22,408,000.00 | 22,408,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070204 | 文物保护 | 22,408,000.00 | 22,408,000.00 | 22,408,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20705 | 新闻出版 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070599 | 其他新闻出版支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 3,817,400.00 | 1,283,180.00 | 36,030.00 | 399,789.00 | 69,080.00 | 778,281.00 | 1,137,900.00 | 1,137,900.00 | 148,320.00 | 79,200.00 | 69,120.00 | 1,248,000.00 | 1,248,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 3,817,400.00 | 1,283,180.00 | 36,030.00 | 399,789.00 | 69,080.00 | 778,281.00 | 1,137,900.00 | 1,137,900.00 | 148,320.00 | 79,200.00 | 69,120.00 | 1,248,000.00 | 1,248,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 205,584.96 | 205,584.96 | 205,584.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 205,584.96 | 205,584.96 | 205,584.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 33,347.52 | 33,347.52 | 33,347.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 54,760.32 | 54,760.32 | 54,760.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 117,477.12 | 117,477.12 | 117,477.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 174,485.04 | 174,485.04 | 174,485.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 174,485.04 | 174,485.04 | 174,485.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 174,485.04 | 174,485.04 | 174,485.04 |