同仁县财政局2014年决算公开表
发布时间:2015年06月11日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
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收入支出决算总表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,719,100.00 | 3,667,442.70 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 2,719,100.00 | 3,037,488.29 | 一、基本支出 | 60 | 2,719,100.00 | 3,681,603.27 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 2,211,100.00 | 2,243,639.70 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 508,000.00 | 1,437,963.57 | ||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | ||||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | ||||||
六、其他收入 | 7 | 101.25 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 10,000.00 | 四、经营支出 | 67 | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 205,891.98 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 20,000.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 3,681,603.27 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 1,859,524.72 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 1,437,963.57 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 384,114.98 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 50,000.00 | 债务利息支出 | 77 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 178,223.00 | 基本建设支出 | 78 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | |||||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | |||||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 180,000.00 | 其他支出 | 81 | ||||||
23 | 59 | 82 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 2,719,100.00 | 3,667,543.95 | 本年支出合计 | 83 | 2,719,100.00 | 3,681,603.27 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | ||||||||
年初结转和结余 | 26 | 14,059.32 | 交纳所得税 | 85 | |||||||
基本支出结转 | 27 | 14,059.32 | 提取职工福利基金 | 86 | |||||||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | ||||||||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | ||||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | |||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | |||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | |||||||||
33 | 经营结余 | 92 | |||||||||
34 | 93 | ||||||||||
35 | 94 | ||||||||||
总计 | 36 | 2,719,100.00 | 3,681,603.27 | 总计 | 95 | 2,719,100.00 | 3,681,603.27 |
收入支出决算表 | |||||||
单位:元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 6 | 7 |
合计 | 14,059.32 | 14,059.32 | 3,667,543.95 | 3,681,603.27 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 14,059.32 | 14,059.32 | 3,023,428.97 | 3,037,488.29 | ||
20106 | 财政事务 | 14,059.32 | 14,059.32 | 2,967,225.97 | 2,981,285.29 | ||
2010601 | 行政运行 | 14,059.32 | 14,059.32 | 2,957,225.97 | 2,971,285.29 | ||
2010607 | 信息化建设 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 56,203.00 | 56,203.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 56,203.00 | 56,203.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
20807 | 就业补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
2080706 | 小额担保贷款贴息 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 205,891.98 | 205,891.98 | ||||
21005 | 医疗保障 | 205,891.98 | 205,891.98 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 76,065.18 | 76,065.18 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 12,174.24 | 12,174.24 | ||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 117,652.56 | 117,652.56 | ||||
213 | 农林水支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
21305 | 扶贫 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
22001 | 国土资源事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
2200120 | 矿产资源专项收入安排的支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 178,223.00 | 178,223.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 178,223.00 | 178,223.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 178,223.00 | 178,223.00 | ||||
229 | 其他支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||
22999 | 其他支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||
2299901 | 其他支出 | 180,000.00 | 180,000.00 |
支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 公务用车运行维护费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 医疗费 | 住房公积金 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 26 | 27 | 31 | 35 | 38 | 39 | 46 | 50 |
合计 | 3,681,603.27 | 1,859,524.72 | 372,213.00 | 1,363,955.00 | 123,356.72 | 1,437,963.57 | 545,866.28 | 1,875.00 | 1,827.50 | 4,413.20 | 19,247.61 | 94,941.06 | 28,118.64 | 59,229.43 | 544,117.13 | 22,020.00 | 12,000.00 | 28,424.00 | 19,897.63 | 55,986.09 | 384,114.98 | 205,891.98 | 178,223.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,037,488.29 | 1,859,524.72 | 372,213.00 | 1,363,955.00 | 123,356.72 | 1,177,963.57 | 335,866.28 | 1,875.00 | 1,827.50 | 4,413.20 | 19,247.61 | 94,941.06 | 28,118.64 | 59,229.43 | 494,117.13 | 22,020.00 | 12,000.00 | 28,424.00 | 19,897.63 | 55,986.09 | |||||
20106 | 财政事务 | 2,981,285.29 | 1,859,524.72 | 372,213.00 | 1,363,955.00 | 123,356.72 | 1,121,760.57 | 279,663.28 | 1,875.00 | 1,827.50 | 4,413.20 | 19,247.61 | 94,941.06 | 28,118.64 | 59,229.43 | 494,117.13 | 22,020.00 | 12,000.00 | 28,424.00 | 19,897.63 | 55,986.09 | |||||
2010601 | 行政运行 | 2,971,285.29 | 1,859,524.72 | 372,213.00 | 1,363,955.00 | 123,356.72 | 1,111,760.57 | 269,663.28 | 1,875.00 | 1,827.50 | 4,413.20 | 19,247.61 | 94,941.06 | 28,118.64 | 59,229.43 | 494,117.13 | 22,020.00 | 12,000.00 | 28,424.00 | 19,897.63 | 55,986.09 | |||||
2010607 | 信息化建设 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 56,203.00 | 56,203.00 | 56,203.00 | ||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 56,203.00 | 56,203.00 | 56,203.00 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2080706 | 小额担保贷款贴息 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 205,891.98 | 205,891.98 | 205,891.98 | ||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 205,891.98 | 205,891.98 | 205,891.98 | ||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 76,065.18 | 76,065.18 | 76,065.18 | ||||||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 12,174.24 | 12,174.24 | 12,174.24 | ||||||||||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 117,652.56 | 117,652.56 | 117,652.56 | ||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||
22001 | 国土资源事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2200120 | 矿产资源专项收入安排的支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 178,223.00 | 178,223.00 | 178,223.00 | ||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 178,223.00 | 178,223.00 | 178,223.00 | ||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 178,223.00 | 178,223.00 | 178,223.00 | ||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |