同仁县档案局2014年决算公开表
发布时间:2015年06月11日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
发布时间:2015年06月11日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
收入支出决算总表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 542,200.00 | 599,171.16 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 542,200.00 | 502,696.46 | 一、基本支出 | 60 | 542,200.00 | 599,210.06 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 470,300.00 | 547,358.67 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 71,900.00 | 51,851.39 | ||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | ||||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | ||||||
六、其他收入 | 7 | 38.90 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 53,121.60 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 599,210.06 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 450,845.07 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 51,851.39 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 96,513.60 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 43,392.00 | 基本建设支出 | 78 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | |||||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | |||||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | |||||||
23 | 59 | 82 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 542,200.00 | 599,210.06 | 本年支出合计 | 83 | 542,200.00 | 599,210.06 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | ||||||||
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | ||||||||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 86 | ||||||||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | ||||||||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | ||||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | |||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | |||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | |||||||||
33 | 经营结余 | 92 | |||||||||
34 | 93 | ||||||||||
35 | 94 | ||||||||||
总计 | 36 | 542,200.00 | 599,210.06 | 总计 | 95 | 542,200.00 | 599,210.06 |
收入支出决算表 | |||||
单位:元 | |||||
项目 | 本年收入 | 本年支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 6 | 7 |
合计 | 599,210.06 | 599,210.06 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 502,696.46 | 502,696.46 | ||
20126 | 档案事务 | 466,257.90 | 466,257.90 | ||
2012601 | 行政运行 | 466,257.90 | 466,257.90 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 36,438.56 | 36,438.56 | ||
2013101 | 行政运行 | 36,438.56 | 36,438.56 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 53,121.60 | 53,121.60 | ||
21005 | 医疗保障 | 53,121.60 | 53,121.60 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 11,774.88 | 11,774.88 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 10,991.52 | 10,991.52 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 30,355.20 | 30,355.20 | ||
221 | 住房保障支出 | 43,392.00 | 43,392.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 43,392.00 | 43,392.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 43,392.00 | 43,392.00 |
支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 手续费 | 邮电费 | 公务接待费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 医疗费 | 住房公积金 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 27 | 33 | 34 | 35 | 39 | 46 | 50 |
合计 | 599,210.06 | 450,845.07 | 80,154.00 | 334,851.00 | 20,232.56 | 15,607.51 | 51,851.39 | 37,681.43 | 50.00 | 4,320.96 | 1,100.00 | 3,600.00 | 99.00 | 5,000.00 | 96,513.60 | 53,121.60 | 43,392.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 502,696.46 | 450,845.07 | 80,154.00 | 334,851.00 | 20,232.56 | 15,607.51 | 51,851.39 | 37,681.43 | 50.00 | 4,320.96 | 1,100.00 | 3,600.00 | 99.00 | 5,000.00 | |||||
20126 | 档案事务 | 466,257.90 | 450,845.07 | 80,154.00 | 334,851.00 | 20,232.56 | 15,607.51 | 15,412.83 | 10,563.83 | 50.00 | 0.00 | 1,100.00 | 3,600.00 | 99.00 | ||||||
2012601 | 行政运行 | 466,257.90 | 450,845.07 | 80,154.00 | 334,851.00 | 20,232.56 | 15,607.51 | 15,412.83 | 10,563.83 | 50.00 | 0.00 | 1,100.00 | 3,600.00 | 99.00 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 36,438.56 | 36,438.56 | 27,117.60 | 4,320.96 | 5,000.00 | ||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 36,438.56 | 36,438.56 | 27,117.60 | 4,320.96 | 5,000.00 | ||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 53,121.60 | 53,121.60 | 53,121.60 | ||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 53,121.60 | 53,121.60 | 53,121.60 | ||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 11,774.88 | 11,774.88 | 11,774.88 | ||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 10,991.52 | 10,991.52 | 10,991.52 | ||||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 30,355.20 | 30,355.20 | 30,355.20 | ||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 43,392.00 | 43,392.00 | 43,392.00 | ||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 43,392.00 | 43,392.00 | 43,392.00 | ||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 43,392.00 | 43,392.00 | 43,392.00 |