同仁县多哇乡2014年决算公开表
发布时间:2015年06月11日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
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收入支出决算总表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,388,900.00 | 2,837,685.27 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 1,333,400.00 | 1,548,500.97 | 一、基本支出 | 60 | 2,388,900.00 | 3,011,086.31 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 1,714,800.00 | 2,059,793.34 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 674,100.00 | 951,292.97 | ||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 50,000.00 | |||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 50,000.00 | |||||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 123,400.00 | 146,174.24 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 826,300.00 | 1,208,552.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 3,061,086.31 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | 1,805,760.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | — | 1,001,292.97 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 254,033.34 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | — | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | — | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 105,800.00 | 107,859.10 | 基本建设支出 | 78 | — | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | — | ||||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 50,000.00 | 其他支出 | 81 | — | |||||
23 | 59 | 82 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 2,388,900.00 | 2,837,685.27 | 本年支出合计 | 83 | 2,388,900.00 | 3,061,086.31 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | — | |||||||
年初结转和结余 | 26 | 223,401.04 | 交纳所得税 | 85 | — | ||||||
基本支出结转 | 27 | — | 223,401.04 | 提取职工福利基金 | 86 | — | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | 转入事业基金 | 87 | — | ||||||
经营结余 | 29 | — | 其他 | 88 | — | ||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | |||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | ||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | ||||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | ||||||||
34 | 93 | ||||||||||
35 | 94 | ||||||||||
总计 | 36 | 2,388,900.00 | 3,061,086.31 | 总计 | 95 | 2,388,900.00 | 3,061,086.31 |
收入支出决算表 | |||||||
单位:元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 6 | 7 |
合计 | 223,401.04 | 223,401.04 | 2,837,685.27 | 3,061,086.31 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 29,979.04 | 29,979.04 | 1,518,521.93 | 1,548,500.97 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 29,979.04 | 29,979.04 | 1,518,521.93 | 1,548,500.97 | ||
2010301 | 行政运行 | 29,979.04 | 29,979.04 | 1,518,521.93 | 1,548,500.97 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 146,174.24 | 146,174.24 | ||||
21005 | 医疗保障 | 146,174.24 | 146,174.24 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 47,915.94 | 47,915.94 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 20,899.02 | 20,899.02 | ||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 77,359.28 | 77,359.28 | ||||
213 | 农林水支出 | 193,422.00 | 193,422.00 | 1,015,130.00 | 1,208,552.00 | ||
21301 | 农业 | 5,000.00 | 5,000.00 | 390,830.00 | 395,830.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 5,000.00 | 5,000.00 | 390,830.00 | 395,830.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 188,422.00 | 188,422.00 | 624,300.00 | 812,722.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 188,422.00 | 188,422.00 | 624,300.00 | 812,722.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 107,859.10 | 107,859.10 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 107,859.10 | 107,859.10 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 107,859.10 | 107,859.10 | ||||
229 | 其他支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
22999 | 其他支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
2299901 | 其他支出 | 50,000.00 | 50,000.00 |
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 医疗费 | 住房公积金 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 33 | 34 | 35 | 38 | 39 | 46 | 50 |
合计 | 3,061,086.31 | 1,805,760.00 | 840,053.65 | 842,400.35 | 15,550.00 | 107,756.00 | 1,001,292.97 | 471,931.52 | 64,130.00 | 50,000.00 | 23,538.25 | 24,164.00 | 70,053.00 | 75,103.00 | 21,460.00 | 30,000.00 | 45,000.00 | 9,665.00 | 24,131.00 | 13,700.00 | 470.00 | 10,000.00 | 67,947.20 | 254,033.34 | 146,174.24 | 107,859.10 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,548,500.97 | 995,630.00 | 319,000.50 | 573,873.50 | 102,756.00 | 552,870.97 | 73,509.52 | 64,130.00 | 50,000.00 | 23,538.25 | 24,164.00 | 70,053.00 | 75,103.00 | 21,460.00 | 30,000.00 | 45,000.00 | 9,665.00 | 24,131.00 | 13,700.00 | 470.00 | 10,000.00 | 17,947.20 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,548,500.97 | 995,630.00 | 319,000.50 | 573,873.50 | 102,756.00 | 552,870.97 | 73,509.52 | 64,130.00 | 50,000.00 | 23,538.25 | 24,164.00 | 70,053.00 | 75,103.00 | 21,460.00 | 30,000.00 | 45,000.00 | 9,665.00 | 24,131.00 | 13,700.00 | 470.00 | 10,000.00 | 17,947.20 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 1,548,500.97 | 995,630.00 | 319,000.50 | 573,873.50 | 102,756.00 | 552,870.97 | 73,509.52 | 64,130.00 | 50,000.00 | 23,538.25 | 24,164.00 | 70,053.00 | 75,103.00 | 21,460.00 | 30,000.00 | 45,000.00 | 9,665.00 | 24,131.00 | 13,700.00 | 470.00 | 10,000.00 | 17,947.20 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 146,174.24 | 146,174.24 | 146,174.24 | |||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 146,174.24 | 146,174.24 | 146,174.24 | |||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 47,915.94 | 47,915.94 | 47,915.94 | |||||||||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 20,899.02 | 20,899.02 | 20,899.02 | |||||||||||||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 77,359.28 | 77,359.28 | 77,359.28 | |||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,208,552.00 | 810,130.00 | 521,053.15 | 268,526.85 | 15,550.00 | 5,000.00 | 398,422.00 | 398,422.00 | ||||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 395,830.00 | 395,830.00 | 106,753.15 | 268,526.85 | 15,550.00 | 5,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 395,830.00 | 395,830.00 | 106,753.15 | 268,526.85 | 15,550.00 | 5,000.00 | ||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 812,722.00 | 414,300.00 | 414,300.00 | 398,422.00 | 398,422.00 | |||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 812,722.00 | 414,300.00 | 414,300.00 | 398,422.00 | 398,422.00 | |||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 107,859.10 | 107,859.10 | 107,859.10 | |||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 107,859.10 | 107,859.10 | 107,859.10 | |||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 107,859.10 | 107,859.10 | 107,859.10 | |||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |