同仁县发展和改革局2014年决算公开表
发布时间:2015年06月11日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
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收入支出决算总表 | |||||||||||
金额单位:元 | |||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,082,600.00 | 32,848,486.76 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 914,300.00 | 55,812,487.12 | 一、基本支出 | 60 | 1,062,600.00 | 2,593,512.66 |
其中:政府性基金 | 2 | 3,394,700.00 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 922,300.00 | 979,903.76 | |||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 140,300.00 | 1,613,608.90 | ||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 4,200,000.00 | 二、项目支出 | 63 | 20,000.00 | 95,004,700.00 | |||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 89,890,000.00 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 20,000.00 | 5,114,700.00 | ||||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 10,800,000.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 90,600.00 | 96,167.54 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 16,380,000.00 | 69 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 3,394,700.00 | 支出经济分类 | 70 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 2,500,000.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 97,598,212.66 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 808,878.22 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 2,013,608.90 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 3,940,000.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 171,025.54 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 77,700.00 | 74,858.00 | 基本建设支出 | 78 | 85,950,000.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | 8,654,700.00 | ||||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | |||||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 400,000.00 | 其他支出 | 81 | ||||||
23 | 59 | 82 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,082,600.00 | 32,848,486.76 | 本年支出合计 | 83 | 1,082,600.00 | 97,598,212.66 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | ||||||||
年初结转和结余 | 26 | 81,830,000.00 | 交纳所得税 | 85 | |||||||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 86 | ||||||||
项目支出结转和结余 | 28 | 81,830,000.00 | 转入事业基金 | 87 | |||||||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | ||||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 17,080,274.10 | ||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | 2,800,274.10 | ||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | 14,280,000.00 | ||||||||
33 | 经营结余 | 92 | |||||||||
34 | 93 | ||||||||||
35 | 94 | ||||||||||
总计 | 36 | 1,082,600.00 | 114,678,486.76 | 总计 | 95 | 1,082,600.00 | 114,678,486.76 |
收入支出决算表 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 年末结转和结余 | ||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 19 | 20 | 21 |
合计 | 81,830,000.00 | 81,830,000.00 | 81,830,000.00 | 32,848,486.76 | 97,598,212.66 | 17,080,274.10 | 2,800,274.10 | 14,280,000.00 | 17,080,274.10 | 2,800,274.10 | 14,280,000.00 | 10,580,000.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 53,390,000.00 | 53,390,000.00 | 53,390,000.00 | 5,222,761.22 | 55,812,487.12 | 2,800,274.10 | 2,800,274.10 | 2,800,274.10 | 2,800,274.10 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 53,390,000.00 | 53,390,000.00 | 53,390,000.00 | 53,390,000.00 | ||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 53,390,000.00 | 53,390,000.00 | 53,390,000.00 | 53,390,000.00 | ||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 5,222,761.22 | 2,422,487.12 | 2,800,274.10 | 2,800,274.10 | 2,800,274.10 | 2,800,274.10 | ||||||||
2010401 | 行政运行 | 5,222,761.22 | 2,422,487.12 | 2,800,274.10 | 2,800,274.10 | 2,800,274.10 | 2,800,274.10 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | ||||||||||
20401 | 武装警察 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | ||||||||||
2040103 | 消防 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | ||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | ||||||||||
20703 | 体育 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | ||||||||||
2070307 | 体育场馆 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 96,167.54 | 96,167.54 | ||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 96,167.54 | 96,167.54 | ||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 41,214.66 | 41,214.66 | ||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 54,952.88 | 54,952.88 | ||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 13,810,000.00 | 16,380,000.00 | 6,930,000.00 | 6,930,000.00 | 6,930,000.00 | 6,930,000.00 | 6,930,000.00 | ||||
21103 | 污染防治 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 10,560,000.00 | 15,060,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
2110302 | 水体 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 10,560,000.00 | 15,060,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
21111 | 污染减排 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | ||||||||||||
2111103 | 减排专项支出 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | ||||||||||||
21112 | 可再生能源 | 1,930,000.00 | 1,930,000.00 | 1,930,000.00 | 1,930,000.00 | 1,930,000.00 | 1,930,000.00 | ||||||||
2111201 | 可再生能源 | 1,930,000.00 | 1,930,000.00 | 1,930,000.00 | 1,930,000.00 | 1,930,000.00 | 1,930,000.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,394,700.00 | 3,394,700.00 | ||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,394,700.00 | 3,394,700.00 | ||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,294,700.00 | 3,294,700.00 | ||||||||||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 6,150,000.00 | 2,500,000.00 | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 | |||||||
21301 | 农业 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | ||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | ||||||||
21302 | 林业 | 3,900,000.00 | 2,500,000.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | |||||||
2130299 | 其他林业支出 | 3,900,000.00 | 2,500,000.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | |||||||
216 | 商业服务业等支出 | 3,940,000.00 | 3,940,000.00 | 3,940,000.00 | 2,500,000.00 | 3,940,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |||||
21602 | 商业流通事务 | 3,940,000.00 | 3,940,000.00 | 3,940,000.00 | 2,500,000.00 | 3,940,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 3,940,000.00 | 3,940,000.00 | 3,940,000.00 | 2,500,000.00 | 3,940,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 74,858.00 | 74,858.00 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 74,858.00 | 74,858.00 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 74,858.00 | 74,858.00 | ||||||||||||
229 | 其他支出 | 1,600,000.00 | 400,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||||||||
22999 | 其他支出 | 1,600,000.00 | 400,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||||||||
2299901 | 其他支出 | 1,600,000.00 | 400,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 邮电费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 培训费 | 公务接待费 | 委托业务费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 医疗费 | 住房公积金 | 小计 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 小计 | 大型修缮 | 土地补偿 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 | 23 | 26 | 27 | 32 | 35 | 39 | 46 | 50 | 54 | 58 | 59 | 65 | 70 | 73 |
合计 | 97,598,212.66 | 808,878.22 | 159,366.00 | 575,286.00 | 74,226.22 | 2,013,608.90 | 199,913.34 | 40,850.00 | 85,000.00 | 7,889.40 | 11,495.37 | 55,183.59 | 418,363.00 | 3,000.00 | 4,400.00 | 1,178,014.20 | 9,500.00 | 171,025.54 | 96,167.54 | 74,858.00 | 85,950,000.00 | 77,890,000.00 | 8,060,000.00 | 8,654,700.00 | 5,260,000.00 | 3,394,700.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 55,812,487.12 | 808,878.22 | 159,366.00 | 575,286.00 | 74,226.22 | 1,613,608.90 | 199,913.34 | 40,850.00 | 85,000.00 | 7,889.40 | 11,495.37 | 55,183.59 | 18,363.00 | 3,000.00 | 4,400.00 | 1,178,014.20 | 9,500.00 | 53,390,000.00 | 53,390,000.00 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 53,390,000.00 | 53,390,000.00 | 53,390,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 53,390,000.00 | 53,390,000.00 | 53,390,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 2,422,487.12 | 808,878.22 | 159,366.00 | 575,286.00 | 74,226.22 | 1,613,608.90 | 199,913.34 | 40,850.00 | 85,000.00 | 7,889.40 | 11,495.37 | 55,183.59 | 18,363.00 | 3,000.00 | 4,400.00 | 1,178,014.20 | 9,500.00 | |||||||||||
2010401 | 行政运行 | 2,422,487.12 | 808,878.22 | 159,366.00 | 575,286.00 | 74,226.22 | 1,613,608.90 | 199,913.34 | 40,850.00 | 85,000.00 | 7,889.40 | 11,495.37 | 55,183.59 | 18,363.00 | 3,000.00 | 4,400.00 | 1,178,014.20 | 9,500.00 | |||||||||||
204 | 公共安全支出 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
20401 | 武装警察 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
2040103 | 消防 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
20703 | 体育 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
2070307 | 体育场馆 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 96,167.54 | 96,167.54 | 96,167.54 | |||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 96,167.54 | 96,167.54 | 96,167.54 | |||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 41,214.66 | 41,214.66 | 41,214.66 | |||||||||||||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 54,952.88 | 54,952.88 | 54,952.88 | |||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 16,380,000.00 | 15,060,000.00 | 9,500,000.00 | 5,560,000.00 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | ||||||||||||||||||||||
21103 | 污染防治 | 15,060,000.00 | 15,060,000.00 | 9,500,000.00 | 5,560,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
2110302 | 水体 | 15,060,000.00 | 15,060,000.00 | 9,500,000.00 | 5,560,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
21111 | 污染减排 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
2111103 | 减排专项支出 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,394,700.00 | 3,394,700.00 | 3,394,700.00 | |||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,394,700.00 | 3,394,700.00 | 3,394,700.00 | |||||||||||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,294,700.00 | 3,294,700.00 | 3,294,700.00 | |||||||||||||||||||||||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
21302 | 林业 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
2130299 | 其他林业支出 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 3,940,000.00 | 3,940,000.00 | 3,940,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 3,940,000.00 | 3,940,000.00 | 3,940,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 3,940,000.00 | 3,940,000.00 | 3,940,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 74,858.00 | 74,858.00 | 74,858.00 | |||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 74,858.00 | 74,858.00 | 74,858.00 | |||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 74,858.00 | 74,858.00 | 74,858.00 | |||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |