同仁县扶贫开发局2014年决算公开表
发布时间:2015年06月11日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
发布时间:2015年06月11日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
收入支出决算总表 | |||||||||||
金额单位:元 | |||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 740,000.00 | 39,815,545.61 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 740,000.00 | 7,591,945.61 | ||
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 657,200.00 | 646,619.96 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 82,800.00 | 6,945,325.65 | ||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 16,623,600.00 | |||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 16,623,600.00 | |||||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 65,567.04 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 740,000.00 | 24,099,218.57 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 24,215,545.61 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 530,292.92 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 428,299.65 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 8,585,327.04 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 50,760.00 | 基本建设支出 | 78 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | 14,671,626.00 | ||||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | |||||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | |||||||
23 | 59 | 82 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 740,000.00 | 39,815,545.61 | 本年支出合计 | 83 | 740,000.00 | 24,215,545.61 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | ||||||||
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | ||||||||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 86 | ||||||||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | ||||||||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | ||||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 15,600,000.00 | ||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | |||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | 15,600,000.00 | ||||||||
33 | 经营结余 | 92 | |||||||||
34 | 93 | ||||||||||
35 | 94 | ||||||||||
总计 | 36 | 740,000.00 | 39,815,545.61 | 总计 | 95 | 740,000.00 | 39,815,545.61 |
收入支出决算表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 项目支出结转和结余 | ||||
小计 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 6 | 7 | 8 | 10 | 18 | 20 |
合计 | 39,815,545.61 | 24,215,545.61 | 15,600,000.00 | 15,600,000.00 | 15,600,000.00 | 15,600,000.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 65,567.04 | 65,567.04 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 65,567.04 | 65,567.04 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 28,100.16 | 28,100.16 | ||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 37,466.88 | 37,466.88 | ||||||
213 | 农林水支出 | 39,699,218.57 | 24,099,218.57 | 15,600,000.00 | 15,600,000.00 | 15,600,000.00 | 15,600,000.00 | ||
21305 | 扶贫 | 39,699,218.57 | 24,099,218.57 | 15,600,000.00 | 15,600,000.00 | 15,600,000.00 | 15,600,000.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 603,992.57 | 603,992.57 | ||||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 354,600.00 | 354,600.00 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 36,100,626.00 | 21,600,626.00 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 | ||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 50,760.00 | 50,760.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 50,760.00 | 50,760.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 50,760.00 | 50,760.00 |
支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 邮电费 | 维修(护)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 生活补助 | 医疗费 | 助学金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 小计 | 其他资本性支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 18 | 23 | 27 | 35 | 39 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 65 | 79 |
合计 | 24,215,545.61 | 530,292.92 | 121,043.00 | 409,249.92 | 428,299.65 | 266,221.38 | 130,000.00 | 7,428.93 | 11,649.34 | 3,000.00 | 10,000.00 | 8,585,327.04 | 800,000.00 | 65,567.04 | 1,629,000.00 | 6,040,000.00 | 50,760.00 | 14,671,626.00 | 14,671,626.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 65,567.04 | 65,567.04 | 65,567.04 | ||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 65,567.04 | 65,567.04 | 65,567.04 | ||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 28,100.16 | 28,100.16 | 28,100.16 | ||||||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 37,466.88 | 37,466.88 | 37,466.88 | ||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 24,099,218.57 | 530,292.92 | 121,043.00 | 409,249.92 | 428,299.65 | 266,221.38 | 130,000.00 | 7,428.93 | 11,649.34 | 3,000.00 | 10,000.00 | 8,469,000.00 | 800,000.00 | 1,629,000.00 | 6,040,000.00 | 14,671,626.00 | 14,671,626.00 | ||||
21305 | 扶贫 | 24,099,218.57 | 530,292.92 | 121,043.00 | 409,249.92 | 428,299.65 | 266,221.38 | 130,000.00 | 7,428.93 | 11,649.34 | 3,000.00 | 10,000.00 | 8,469,000.00 | 800,000.00 | 1,629,000.00 | 6,040,000.00 | 14,671,626.00 | 14,671,626.00 | ||||
2130501 | 行政运行 | 603,992.57 | 530,292.92 | 121,043.00 | 409,249.92 | 73,699.65 | 41,621.38 | 7,428.93 | 11,649.34 | 3,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 354,600.00 | ||||||||||||||||||||
2130505 | 生产发展 | 21,600,626.00 | 6,929,000.00 | 800,000.00 | 1,629,000.00 | 4,500,000.00 | 14,671,626.00 | 14,671,626.00 | ||||||||||||||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 | ||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 50,760.00 | 50,760.00 | 50,760.00 | ||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 50,760.00 | 50,760.00 | 50,760.00 | ||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 50,760.00 | 50,760.00 | 50,760.00 |