同仁县公安局2014年决算公开表
发布时间:2015年06月11日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
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收入支出决算总表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 14,479,400.00 | 23,855,151.08 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 13,754,600.00 | 17,517,951.08 | ||
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 12,107,000.00 | 15,509,197.69 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 1,647,600.00 | 2,008,753.39 | ||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 12,861,200.00 | 21,861,869.24 | 二、项目支出 | 63 | 724,800.00 | 6,028,515.28 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 724,800.00 | 6,028,515.28 | ||||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 871,300.00 | 905,496.12 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 23,546,466.36 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | 11,023,003.50 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | — | 6,851,649.67 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 4,486,194.19 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | — | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | — | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 746,900.00 | 779,101.00 | 基本建设支出 | 78 | — | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | — | 1,185,619.00 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | — | ||||||
23 | 59 | 82 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 14,479,400.00 | 23,855,151.08 | 本年支出合计 | 83 | 14,479,400.00 | 23,546,466.36 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | — | |||||||
年初结转和结余 | 26 | 2,408,004.29 | 交纳所得税 | 85 | — | ||||||
基本支出结转 | 27 | — | 提取职工福利基金 | 86 | — | ||||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | 2,408,004.29 | 转入事业基金 | 87 | — | |||||
经营结余 | 29 | — | 其他 | 88 | — | ||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 2,716,689.01 | |||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | ||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | 2,716,689.01 | |||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | ||||||||
34 | 93 | ||||||||||
35 | 94 | ||||||||||
总计 | 36 | 14,479,400.00 | 26,263,155.37 | 总计 | 95 | 14,479,400.00 | 26,263,155.37 |
收入支出决算表 | ||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 18 | 19 | 20 | 21 |
合计 | 2,408,004.29 | 2,408,004.29 | 23,855,151.08 | 23,546,466.36 | 2,716,689.01 | 2,716,689.01 | 2,716,689.01 | 2,716,689.01 | 2,420,000.00 | |||||
204 | 公共安全支出 | 2,408,004.29 | 2,408,004.29 | 22,170,553.96 | 21,861,869.24 | 2,716,689.01 | 2,716,689.01 | 2,716,689.01 | 2,716,689.01 | 2,420,000.00 | ||||
20401 | 武装警察 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||
2040104 | 警卫 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||
20402 | 公安 | 2,408,004.29 | 2,408,004.29 | 22,140,553.96 | 21,831,869.24 | 2,716,689.01 | 2,716,689.01 | 2,716,689.01 | 2,716,689.01 | 2,420,000.00 | ||||
2040201 | 行政运行 | 15,803,353.96 | 15,803,353.96 | |||||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 2,420,000.00 | 0.00 | 2,420,000.00 | 2,420,000.00 | 2,420,000.00 | 2,420,000.00 | 2,420,000.00 | ||||||
2040205 | 国内安全保卫 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 2,408,004.29 | 2,408,004.29 | 3,817,200.00 | 5,928,515.28 | 296,689.01 | 296,689.01 | 296,689.01 | 296,689.01 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 905,496.12 | 905,496.12 | |||||||||||
21005 | 医疗保障 | 905,496.12 | 905,496.12 | |||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 388,055.48 | 388,055.48 | |||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 517,440.64 | 517,440.64 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 779,101.00 | 779,101.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 779,101.00 | 779,101.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 779,101.00 | 779,101.00 |
支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 生活补助 | 医疗费 | 住房公积金 | 小计 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 其他资本性支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 38 | 39 | 44 | 46 | 50 | 65 | 67 | 68 | 79 |
合计 | 23,546,466.36 | 11,023,003.50 | 2,311,467.60 | 7,901,438.00 | 604,297.90 | 205,800.00 | 6,851,649.67 | 671,589.15 | 110,940.00 | 6,769.40 | 190,885.17 | 364,418.27 | 414,254.00 | 8,200.00 | 199,751.00 | 731,040.37 | 47,539.00 | 66,000.00 | 104,204.00 | 17,985.50 | 2,826,152.37 | 67,000.00 | 124,500.00 | 5,932.00 | 140,000.00 | 754,489.44 | 4,486,194.19 | 2,801,597.07 | 905,496.12 | 779,101.00 | 1,185,619.00 | 670,950.00 | 265,800.00 | 248,869.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 21,861,869.24 | 11,023,003.50 | 2,311,467.60 | 7,901,438.00 | 604,297.90 | 205,800.00 | 6,851,649.67 | 671,589.15 | 110,940.00 | 6,769.40 | 190,885.17 | 364,418.27 | 414,254.00 | 8,200.00 | 199,751.00 | 731,040.37 | 47,539.00 | 66,000.00 | 104,204.00 | 17,985.50 | 2,826,152.37 | 67,000.00 | 124,500.00 | 5,932.00 | 140,000.00 | 754,489.44 | 2,801,597.07 | 2,801,597.07 | 1,185,619.00 | 670,950.00 | 265,800.00 | 248,869.00 | ||||
20401 | 武装警察 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2040104 | 警卫 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20402 | 公安 | 21,831,869.24 | 11,023,003.50 | 2,311,467.60 | 7,901,438.00 | 604,297.90 | 205,800.00 | 6,821,649.67 | 671,589.15 | 110,940.00 | 6,769.40 | 190,885.17 | 364,418.27 | 414,254.00 | 8,200.00 | 199,751.00 | 701,040.37 | 47,539.00 | 66,000.00 | 104,204.00 | 17,985.50 | 2,826,152.37 | 67,000.00 | 124,500.00 | 5,932.00 | 140,000.00 | 754,489.44 | 2,801,597.07 | 2,801,597.07 | 1,185,619.00 | 670,950.00 | 265,800.00 | 248,869.00 | ||||
2040201 | 行政运行 | 15,803,353.96 | 11,023,003.50 | 2,311,467.60 | 7,901,438.00 | 604,297.90 | 205,800.00 | 1,653,224.39 | 182,135.89 | 102,217.00 | 6,769.40 | 118,547.16 | 398,165.00 | 8,200.00 | 58,140.00 | 66,000.00 | 27,613.00 | 17,985.50 | 67,000.00 | 124,500.00 | 5,932.00 | 140,000.00 | 330,019.44 | 2,801,597.07 | 2,801,597.07 | 325,529.00 | 21,860.00 | 54,800.00 | 248,869.00 | ||||||||
2040205 | 国内安全保卫 | 100,000.00 | 100,000.00 | 4,256.00 | 3,548.00 | 4,432.00 | 5,892.00 | 36,256.00 | 5,563.00 | 8,321.00 | 31,732.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 5,928,515.28 | 5,068,425.28 | 485,197.26 | 5,175.00 | 72,338.01 | 359,986.27 | 16,089.00 | 0.00 | 193,859.00 | 606,644.37 | 41,976.00 | 68,270.00 | 2,794,420.37 | 424,470.00 | 860,090.00 | 649,090.00 | 211,000.00 | |||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 905,496.12 | 905,496.12 | 905,496.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 905,496.12 | 905,496.12 | 905,496.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 388,055.48 | 388,055.48 | 388,055.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 517,440.64 | 517,440.64 | 517,440.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 779,101.00 | 779,101.00 | 779,101.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 779,101.00 | 779,101.00 | 779,101.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 779,101.00 | 779,101.00 | 779,101.00 |