同仁县瓜什则乡人民政府2014年决算公开表
发布时间:2015年06月11日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
发布时间:2015年06月11日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
收入支出决算总表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,589,100.00 | 3,400,119.05 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 1,676,000.00 | 1,869,315.06 | 一、基本支出 | 60 | 2,589,100.00 | 3,103,217.41 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 1,911,200.00 | 2,307,287.85 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 677,900.00 | 795,929.56 | ||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 16,130.00 | |||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 16,130.00 | |||||
六、其他收入 | 7 | 1,843.11 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 132,000.00 | 211,642.60 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 667,900.00 | 848,705.01 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 3,119,347.41 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | 1,922,090.51 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | — | 710,148.56 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 385,197.34 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | — | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | — | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 113,200.00 | 173,554.74 | 基本建设支出 | 78 | — | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | — | 101,911.00 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 16,130.00 | 其他支出 | 81 | — | |||||
23 | 59 | 82 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 2,589,100.00 | 3,401,962.16 | 本年支出合计 | 83 | 2,589,100.00 | 3,119,347.41 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | — | |||||||
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | — | |||||||
基本支出结转 | 27 | — | 提取职工福利基金 | 86 | — | ||||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | 转入事业基金 | 87 | — | ||||||
经营结余 | 29 | — | 其他 | 88 | — | ||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 282,614.75 | ||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | 248,744.75 | |||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | 33,870.00 | |||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | ||||||||
34 | 93 | ||||||||||
35 | 94 | ||||||||||
总计 | 36 | 2,589,100.00 | 3,401,962.16 | 总计 | 95 | 2,589,100.00 | 3,401,962.16 |
收入支出决算表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合计 | 3,401,962.16 | 3,119,347.41 | 282,614.75 | 248,744.75 | 33,870.00 | 282,614.75 | 248,744.75 | 33,870.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,871,158.17 | 1,869,315.06 | 1,843.11 | 1,843.11 | 1,843.11 | 1,843.11 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,871,158.17 | 1,869,315.06 | 1,843.11 | 1,843.11 | 1,843.11 | 1,843.11 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 1,871,158.17 | 1,869,315.06 | 1,843.11 | 1,843.11 | 1,843.11 | 1,843.11 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 211,642.60 | 211,642.60 | ||||||||||
21005 | 医疗保障 | 211,642.60 | 211,642.60 | ||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 71,303.72 | 71,303.72 | ||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 28,347.92 | 28,347.92 | ||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 111,990.96 | 111,990.96 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,095,606.65 | 848,705.01 | 246,901.64 | 246,901.64 | 246,901.64 | 246,901.64 | ||||||
21301 | 农业 | 503,106.65 | 503,106.65 | ||||||||||
2130104 | 事业运行 | 503,106.65 | 503,106.65 | ||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 592,500.00 | 345,598.36 | 246,901.64 | 246,901.64 | 246,901.64 | 246,901.64 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 592,500.00 | 345,598.36 | 246,901.64 | 246,901.64 | 246,901.64 | 246,901.64 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 173,554.74 | 173,554.74 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 173,554.74 | 173,554.74 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 173,554.74 | 173,554.74 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 50,000.00 | 16,130.00 | 33,870.00 | 33,870.00 | 33,870.00 | 33,870.00 | ||||||
22999 | 其他支出 | 50,000.00 | 16,130.00 | 33,870.00 | 33,870.00 | 33,870.00 | 33,870.00 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 50,000.00 | 16,130.00 | 33,870.00 | 33,870.00 | 33,870.00 | 33,870.00 |
支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 电费 | 取暖费 | 差旅费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 医疗费 | 住房公积金 | 小计 | 办公设备购置 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 17 | 19 | 21 | 26 | 27 | 31 | 33 | 34 | 35 | 38 | 39 | 46 | 50 | 65 | 67 |
合计 | 3,119,347.41 | 1,922,090.51 | 292,803.04 | 1,311,320.11 | 87,761.56 | 59,000.00 | 171,205.80 | 710,148.56 | 404,120.62 | 19,071.40 | 49,740.00 | 6,617.00 | 2,200.00 | 18,600.00 | 3,395.00 | 17,400.00 | 500.00 | 10,000.00 | 178,504.54 | 385,197.34 | 211,642.60 | 173,554.74 | 101,911.00 | 101,911.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,869,315.06 | 1,418,983.86 | 202,290.00 | 924,286.50 | 81,401.56 | 39,800.00 | 171,205.80 | 348,420.20 | 58,522.26 | 19,071.40 | 49,740.00 | 6,617.00 | 2,200.00 | 18,600.00 | 3,395.00 | 17,400.00 | 500.00 | 10,000.00 | 162,374.54 | 101,911.00 | 101,911.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,869,315.06 | 1,418,983.86 | 202,290.00 | 924,286.50 | 81,401.56 | 39,800.00 | 171,205.80 | 348,420.20 | 58,522.26 | 19,071.40 | 49,740.00 | 6,617.00 | 2,200.00 | 18,600.00 | 3,395.00 | 17,400.00 | 500.00 | 10,000.00 | 162,374.54 | 101,911.00 | 101,911.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 1,869,315.06 | 1,418,983.86 | 202,290.00 | 924,286.50 | 81,401.56 | 39,800.00 | 171,205.80 | 348,420.20 | 58,522.26 | 19,071.40 | 49,740.00 | 6,617.00 | 2,200.00 | 18,600.00 | 3,395.00 | 17,400.00 | 500.00 | 10,000.00 | 162,374.54 | 101,911.00 | 101,911.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 211,642.60 | 211,642.60 | 211,642.60 | |||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 211,642.60 | 211,642.60 | 211,642.60 | |||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 71,303.72 | 71,303.72 | 71,303.72 | |||||||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 28,347.92 | 28,347.92 | 28,347.92 | |||||||||||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 111,990.96 | 111,990.96 | 111,990.96 | |||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 848,705.01 | 503,106.65 | 90,513.04 | 387,033.61 | 6,360.00 | 19,200.00 | 345,598.36 | 345,598.36 | ||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 503,106.65 | 503,106.65 | 90,513.04 | 387,033.61 | 6,360.00 | 19,200.00 | ||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 503,106.65 | 503,106.65 | 90,513.04 | 387,033.61 | 6,360.00 | 19,200.00 | ||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 345,598.36 | 345,598.36 | 345,598.36 | |||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 345,598.36 | 345,598.36 | 345,598.36 | |||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 173,554.74 | 173,554.74 | 173,554.74 | |||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 173,554.74 | 173,554.74 | 173,554.74 | |||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 173,554.74 | 173,554.74 | 173,554.74 | |||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 16,130.00 | 16,130.00 | 16,130.00 | |||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 16,130.00 | 16,130.00 | 16,130.00 | |||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 16,130.00 | 16,130.00 | 16,130.00 |