同仁县广播电视站2014年财政决算公开表
发布时间:2015年06月11日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
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收入支出决算总表 | |||||||||||
金额单位:元 | |||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,209,130.19 | 3,209,130.19 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 1,714,034.19 | 3,799,286.68 | ||
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 1,472,539.20 | 1,472,539.20 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 598,324.00 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 241,494.99 | 2,326,747.48 | |||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 1,495,096.00 | 1,495,096.00 | ||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 1,495,096.00 | 1,495,096.00 | ||||
六、其他收入 | 7 | 3,873,356.11 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 2,952,436.59 | 5,037,689.08 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 138,227.60 | 138,227.60 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 5,294,382.68 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 1,348,344.50 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 3,689,344.58 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 256,693.60 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 118,466.00 | 118,466.00 | 基本建设支出 | 78 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | |||||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | |||||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | |||||||
23 | 59 | 82 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 3,209,130.19 | 7,680,810.30 | 本年支出合计 | 83 | 3,209,130.19 | 5,294,382.68 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | ||||||||
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | ||||||||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 86 | ||||||||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | ||||||||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | ||||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 2,386,427.62 | ||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | 2,386,427.62 | ||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | |||||||||
33 | 经营结余 | 92 | |||||||||
34 | 93 | ||||||||||
35 | 94 | ||||||||||
总计 | 36 | 3,209,130.19 | 7,680,810.30 | 总计 | 95 | 3,209,130.19 | 7,680,810.30 |
收入支出决算表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 合计 | 基本支出结转 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 19 |
合计 | 7,680,810.30 | 5,294,382.68 | 2,386,427.62 | 2,386,427.62 | 2,386,427.62 | 2,386,427.62 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 7,424,116.70 | 5,037,689.08 | 2,386,427.62 | 2,386,427.62 | 2,386,427.62 | 2,386,427.62 | ||
20704 | 广播影视 | 7,424,116.70 | 5,037,689.08 | 2,386,427.62 | 2,386,427.62 | 2,386,427.62 | 2,386,427.62 | ||
2070404 | 广播 | 1,457,340.59 | 1,457,340.59 | ||||||
2070499 | 其他广播影视支出 | 5,966,776.11 | 3,580,348.49 | 2,386,427.62 | 2,386,427.62 | 2,386,427.62 | 2,386,427.62 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 138,227.60 | 138,227.60 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 138,227.60 | 138,227.60 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 59,240.40 | 59,240.40 | ||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 78,987.20 | 78,987.20 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 118,466.00 | 118,466.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 118,466.00 | 118,466.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 118,466.00 | 118,466.00 |
支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 医疗费 | 住房公积金 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 26 | 27 | 28 | 31 | 33 | 34 | 35 | 38 | 39 | 46 | 50 |
合计 | 5,294,382.68 | 1,348,344.50 | 217,272.00 | 883,729.50 | 15,995.00 | 231,348.00 | 3,689,344.58 | 106,936.54 | 11,649.00 | 180.00 | 61,693.34 | 10,513.36 | 25,400.00 | 70,328.00 | 215,017.72 | 5,371.00 | 2,900.00 | 1,077,218.00 | 127,950.00 | 20,300.00 | 500.00 | 3,000.00 | 1,950,387.62 | 256,693.60 | 138,227.60 | 118,466.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 5,037,689.08 | 1,348,344.50 | 217,272.00 | 883,729.50 | 15,995.00 | 231,348.00 | 3,689,344.58 | 106,936.54 | 11,649.00 | 180.00 | 61,693.34 | 10,513.36 | 25,400.00 | 70,328.00 | 215,017.72 | 5,371.00 | 2,900.00 | 1,077,218.00 | 127,950.00 | 20,300.00 | 500.00 | 3,000.00 | 1,950,387.62 | |||||
20704 | 广播影视 | 5,037,689.08 | 1,348,344.50 | 217,272.00 | 883,729.50 | 15,995.00 | 231,348.00 | 3,689,344.58 | 106,936.54 | 11,649.00 | 180.00 | 61,693.34 | 10,513.36 | 25,400.00 | 70,328.00 | 215,017.72 | 5,371.00 | 2,900.00 | 1,077,218.00 | 127,950.00 | 20,300.00 | 500.00 | 3,000.00 | 1,950,387.62 | |||||
2070404 | 广播 | 1,457,340.59 | 1,215,845.60 | 217,272.00 | 883,729.50 | 15,995.00 | 98,849.10 | 241,494.99 | 61,238.04 | 10,479.00 | 180.00 | 4,379.86 | 28,184.00 | 2,900.00 | 6,810.00 | 35,200.00 | 20,300.00 | 500.00 | 3,000.00 | 68,324.09 | |||||||||
2070499 | 其他广播影视支出 | 3,580,348.49 | 132,498.90 | 132,498.90 | 3,447,849.59 | 45,698.50 | 1,170.00 | 61,693.34 | 6,133.50 | 25,400.00 | 42,144.00 | 215,017.72 | 5,371.00 | 1,070,408.00 | 92,750.00 | 1,882,063.53 | |||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 138,227.60 | 138,227.60 | 138,227.60 | |||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 138,227.60 | 138,227.60 | 138,227.60 | |||||||||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 59,240.40 | 59,240.40 | 59,240.40 | |||||||||||||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 78,987.20 | 78,987.20 | 78,987.20 | |||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 118,466.00 | 118,466.00 | 118,466.00 | |||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 118,466.00 | 118,466.00 | 118,466.00 | |||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 118,466.00 | 118,466.00 | 118,466.00 | |||||||||||||||||||||||||