来源:http://www.hntongren.gov.cn/ 时间:2015年06月11日
| 收入支出决算总表 | |||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2,485,349.76 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 1,519,256.54 | 一、基本支出 | 60 | 2,320,909.77 | |||
| 其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 1,899,636.12 | |||||
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 421,273.65 | |||||
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | ||||||
| 四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | ||||||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | ||||||
| 六、其他收入 | 7 | 826.15 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | |||||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 164,076.22 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | ||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | ||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 504,485.01 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 2,320,909.77 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | 1,592,707.90 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | — | 393,499.65 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 306,928.22 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | — | ||||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | — | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 133,092.00 | 基本建设支出 | 78 | — | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | — | 27,774.00 | |||||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | ||||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | — | ||||||
| 23 | 59 | 82 | |||||||||
| 本年收入合计 | 24 | 2,486,175.91 | 本年支出合计 | 83 | 2,320,909.77 | ||||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | — | |||||||
| 年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | — | |||||||
| 基本支出结转 | 27 | — | 提取职工福利基金 | 86 | — | ||||||
| 项目支出结转和结余 | 28 | — | 转入事业基金 | 87 | — | ||||||
| 经营结余 | 29 | — | 其他 | 88 | — | ||||||
| 30 | 年末结转和结余 | 89 | 165,266.14 | ||||||||
| 31 | 基本支出结转 | 90 | — | 115,266.14 | |||||||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | 50,000.00 | |||||||
| 33 | 经营结余 | 92 | — | ||||||||
| 34 | 93 | ||||||||||
| 35 | 94 | ||||||||||
| 总计 | 36 | 2,486,175.91 | 总计 | 95 | 2,486,175.91 | ||||||
| 收入支出决算表 | ||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||
| 项目 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 年末结转和结余 | ||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 合计 | 2,486,175.91 | 2,320,909.77 | 165,266.14 | 115,266.14 | 50,000.00 | 165,266.14 | 115,266.14 | 50,000.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,519,256.54 | 1,519,256.54 | |||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,519,256.54 | 1,519,256.54 | |||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 1,519,256.54 | 1,519,256.54 | |||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 164,076.22 | 164,076.22 | |||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 164,076.22 | 164,076.22 | |||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 54,493.44 | 54,493.44 | |||||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 15,824.94 | 15,824.94 | |||||||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 93,757.84 | 93,757.84 | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | 619,751.15 | 504,485.01 | 115,266.14 | 115,266.14 | 115,266.14 | 115,266.14 | |||||
| 21301 | 农业 | 122,751.15 | 122,751.15 | |||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 122,751.15 | 122,751.15 | |||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 497,000.00 | 381,733.86 | 115,266.14 | 115,266.14 | 115,266.14 | 115,266.14 | |||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 497,000.00 | 381,733.86 | 115,266.14 | 115,266.14 | 115,266.14 | 115,266.14 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 133,092.00 | 133,092.00 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 133,092.00 | 133,092.00 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 133,092.00 | 133,092.00 | |||||||||
| 229 | 其他支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||
| 22999 | 其他支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||
| 2299901 | 其他支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||
| 支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 社会保障缴费 | 伙食补助费 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 手续费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 劳务费 | 公务用车运行维护费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 生活补助 | 医疗费 | 住房公积金 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 26 | 27 | 28 | 31 | 35 | 38 | 39 | 44 | 46 | 50 | 65 | 66 | 67 |
| 合计 | 2,320,909.77 | 1,592,707.90 | 872,580.90 | 588,115.00 | 29,640.00 | 102,372.00 | 393,499.65 | 101,269.92 | 826.15 | 117.00 | 12,312.00 | 11,900.00 | 13,376.00 | 4,455.00 | 37,997.58 | 18,760.00 | 12,600.00 | 34,014.00 | 31,000.00 | 10,000.00 | 104,872.00 | 306,928.22 | 9,760.00 | 164,076.22 | 133,092.00 | 27,774.00 | 27,774.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,519,256.54 | 1,117,956.75 | 397,829.75 | 588,115.00 | 29,640.00 | 102,372.00 | 363,765.79 | 71,536.06 | 826.15 | 117.00 | 12,312.00 | 11,900.00 | 13,376.00 | 4,455.00 | 37,997.58 | 18,760.00 | 12,600.00 | 34,014.00 | 31,000.00 | 10,000.00 | 104,872.00 | 9,760.00 | 9,760.00 | 27,774.00 | 27,774.00 | |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,519,256.54 | 1,117,956.75 | 397,829.75 | 588,115.00 | 29,640.00 | 102,372.00 | 363,765.79 | 71,536.06 | 826.15 | 117.00 | 12,312.00 | 11,900.00 | 13,376.00 | 4,455.00 | 37,997.58 | 18,760.00 | 12,600.00 | 34,014.00 | 31,000.00 | 10,000.00 | 104,872.00 | 9,760.00 | 9,760.00 | 27,774.00 | 27,774.00 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 1,519,256.54 | 1,117,956.75 | 397,829.75 | 588,115.00 | 29,640.00 | 102,372.00 | 363,765.79 | 71,536.06 | 826.15 | 117.00 | 12,312.00 | 11,900.00 | 13,376.00 | 4,455.00 | 37,997.58 | 18,760.00 | 12,600.00 | 34,014.00 | 31,000.00 | 10,000.00 | 104,872.00 | 9,760.00 | 9,760.00 | 27,774.00 | 27,774.00 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 164,076.22 | 164,076.22 | 164,076.22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 164,076.22 | 164,076.22 | 164,076.22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 54,493.44 | 54,493.44 | 54,493.44 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 15,824.94 | 15,824.94 | 15,824.94 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 93,757.84 | 93,757.84 | 93,757.84 | |||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 504,485.01 | 474,751.15 | 474,751.15 | 29,733.86 | 29,733.86 | |||||||||||||||||||||||||
| 21301 | 农业 | 122,751.15 | 122,751.15 | 122,751.15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 122,751.15 | 122,751.15 | 122,751.15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 381,733.86 | 352,000.00 | 352,000.00 | 29,733.86 | 29,733.86 | |||||||||||||||||||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 381,733.86 | 352,000.00 | 352,000.00 | 29,733.86 | 29,733.86 | |||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 133,092.00 | 133,092.00 | 133,092.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 133,092.00 | 133,092.00 | 133,092.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 133,092.00 | 133,092.00 | 133,092.00 | |||||||||||||||||||||||||||