来源:http://www.hntongren.gov.cn/ 时间:2015年06月11日
| 收入支出决算总表 | |||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,978,900.00 | 1,877,580.03 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 1,696,700.00 | 1,624,158.31 | 一、基本支出 | 60 | 1,691,900.00 | 1,877,816.79 |
| 其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 1,496,600.00 | 1,416,080.12 | ||||
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 195,300.00 | 461,736.67 | ||||
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 287,000.00 | |||||
| 四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | ||||||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 287,000.00 | |||||
| 六、其他收入 | 7 | 236.76 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | |||||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 151,900.00 | 142,594.48 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | ||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 1,877,816.79 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | 1,162,421.64 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | — | 461,736.67 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 253,658.48 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | — | ||||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | — | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 130,300.00 | 111,064.00 | 基本建设支出 | 78 | — | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | — | ||||||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | ||||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | — | ||||||
| 23 | 59 | 82 | |||||||||
| 本年收入合计 | 24 | 1,978,900.00 | 1,877,816.79 | 本年支出合计 | 83 | 1,978,900.00 | 1,877,816.79 | ||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | — | |||||||
| 年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | — | |||||||
| 基本支出结转 | 27 | — | 提取职工福利基金 | 86 | — | ||||||
| 项目支出结转和结余 | 28 | — | 转入事业基金 | 87 | — | ||||||
| 经营结余 | 29 | — | 其他 | 88 | — | ||||||
| 30 | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | ||||||||
| 31 | 基本支出结转 | 90 | — | ||||||||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | ||||||||
| 33 | 经营结余 | 92 | — | ||||||||
| 34 | 93 | ||||||||||
| 35 | 94 | ||||||||||
| 总计 | 36 | 1,978,900.00 | 1,877,816.79 | 总计 | 95 | 1,978,900.00 | 1,877,816.79 | ||||
| 收入支出决算表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 项目 | 本年收入 | 本年支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,877,816.79 | 1,877,816.79 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,624,158.31 | 1,624,158.31 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 36,199.91 | 36,199.91 | ||
| 2011001 | 行政运行 | 36,199.91 | 36,199.91 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,587,958.40 | 1,587,958.40 | ||
| 2011101 | 行政运行 | 1,587,958.40 | 1,587,958.40 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 142,594.48 | 142,594.48 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 142,594.48 | 142,594.48 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 61,111.92 | 61,111.92 | ||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 81,482.56 | 81,482.56 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 111,064.00 | 111,064.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 111,064.00 | 111,064.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 111,064.00 | 111,064.00 | ||
| 支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 医疗费 | 住房公积金 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 31 | 33 | 34 | 35 | 39 | 46 | 50 |
| 合计 | 1,877,816.79 | 1,162,421.64 | 226,399.00 | 841,802.00 | 94,220.64 | 461,736.67 | 180,964.08 | 26,000.00 | 3,600.00 | 5,600.00 | 20,087.12 | 62,169.47 | 49,010.00 | 23,000.00 | 23,236.00 | 5,770.00 | 20,000.00 | 21,700.00 | 600.00 | 20,000.00 | 253,658.48 | 142,594.48 | 111,064.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,624,158.31 | 1,162,421.64 | 226,399.00 | 841,802.00 | 94,220.64 | 461,736.67 | 180,964.08 | 26,000.00 | 3,600.00 | 5,600.00 | 20,087.12 | 62,169.47 | 49,010.00 | 23,000.00 | 23,236.00 | 5,770.00 | 20,000.00 | 21,700.00 | 600.00 | 20,000.00 | |||||
| 20110 | 人力资源事务 | 36,199.91 | 36,199.91 | 36,199.91 | ||||||||||||||||||||||
| 2011001 | 行政运行 | 36,199.91 | 36,199.91 | 36,199.91 | ||||||||||||||||||||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,587,958.40 | 1,162,421.64 | 226,399.00 | 841,802.00 | 94,220.64 | 425,536.76 | 144,764.17 | 26,000.00 | 3,600.00 | 5,600.00 | 20,087.12 | 62,169.47 | 49,010.00 | 23,000.00 | 23,236.00 | 5,770.00 | 20,000.00 | 21,700.00 | 600.00 | 20,000.00 | |||||
| 2011101 | 行政运行 | 1,587,958.40 | 1,162,421.64 | 226,399.00 | 841,802.00 | 94,220.64 | 425,536.76 | 144,764.17 | 26,000.00 | 3,600.00 | 5,600.00 | 20,087.12 | 62,169.47 | 49,010.00 | 23,000.00 | 23,236.00 | 5,770.00 | 20,000.00 | 21,700.00 | 600.00 | 20,000.00 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 142,594.48 | 142,594.48 | 142,594.48 | ||||||||||||||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 142,594.48 | 142,594.48 | 142,594.48 | ||||||||||||||||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 61,111.92 | 61,111.92 | 61,111.92 | ||||||||||||||||||||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 81,482.56 | 81,482.56 | 81,482.56 | ||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 111,064.00 | 111,064.00 | 111,064.00 | ||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 111,064.00 | 111,064.00 | 111,064.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 111,064.00 | 111,064.00 | 111,064.00 | ||||||||||||||||||||||