同仁县隆务镇2014年决算公开表
发布时间:2015年06月11日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
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收入支出决算总表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,932,900.00 | 5,500,747.74 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 2,837,900.00 | 4,113,805.21 | 一、基本支出 | 60 | 3,932,900.00 | 4,943,677.90 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 3,508,900.00 | 4,306,512.42 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 424,000.00 | 637,165.48 | ||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 1,250,600.00 | |||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 1,250,600.00 | |||||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 255,500.00 | 350,841.28 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 620,500.00 | 1,503,045.41 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 6,194,277.90 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | 3,689,125.14 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | — | 637,765.48 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 617,387.28 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | — | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | — | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 219,000.00 | 225,986.00 | 基本建设支出 | 78 | — | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | — | 1,250,000.00 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 600.00 | 其他支出 | 81 | — | |||||
23 | 59 | 82 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 3,932,900.00 | 5,500,747.74 | 本年支出合计 | 83 | 3,932,900.00 | 6,194,277.90 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | — | |||||||
年初结转和结余 | 26 | 1,399,329.27 | 交纳所得税 | 85 | — | ||||||
基本支出结转 | 27 | — | 149,329.27 | 提取职工福利基金 | 86 | — | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | 1,250,000.00 | 转入事业基金 | 87 | — | |||||
经营结余 | 29 | — | 其他 | 88 | — | ||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 705,799.11 | ||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | 656,399.11 | |||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | 49,400.00 | |||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | ||||||||
34 | 93 | ||||||||||
35 | 94 | ||||||||||
总计 | 36 | 3,932,900.00 | 6,900,077.01 | 总计 | 95 | 3,932,900.00 | 6,900,077.01 |
收入支出决算表 | ||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 年末结转和结余 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 19 | 20 | 21 |
合计 | 1,399,329.27 | 149,329.27 | 1,250,000.00 | 5,500,747.74 | 6,194,277.90 | 705,799.11 | 656,399.11 | 49,400.00 | 705,799.11 | 656,399.11 | 49,400.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 74,780.07 | 74,780.07 | 4,039,025.14 | 4,113,805.21 | |||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 74,780.07 | 74,780.07 | 4,039,025.14 | 4,113,805.21 | |||||||||||
2010301 | 行政运行 | 74,780.07 | 74,780.07 | 4,039,025.14 | 4,113,805.21 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 350,841.28 | 350,841.28 | |||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 350,841.28 | 350,841.28 | |||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 107,297.46 | 107,297.46 | |||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 42,792.54 | 42,792.54 | |||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 200,751.28 | 200,751.28 | |||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,324,549.20 | 74,549.20 | 1,250,000.00 | 834,895.32 | 1,503,045.41 | 656,399.11 | 656,399.11 | 656,399.11 | 656,399.11 | ||||||
21301 | 农业 | 140,095.32 | 140,095.32 | |||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 140,095.32 | 140,095.32 | |||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,324,549.20 | 74,549.20 | 1,250,000.00 | 694,800.00 | 1,362,950.09 | 656,399.11 | 656,399.11 | 656,399.11 | 656,399.11 | ||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | ||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 74,549.20 | 74,549.20 | 694,800.00 | 112,950.09 | 656,399.11 | 656,399.11 | 656,399.11 | 656,399.11 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 225,986.00 | 225,986.00 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 225,986.00 | 225,986.00 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 225,986.00 | 225,986.00 | |||||||||||||
229 | 其他支出 | 50,000.00 | 600.00 | 49,400.00 | 0.00 | 49,400.00 | 49,400.00 | 49,400.00 | ||||||||
22999 | 其他支出 | 50,000.00 | 600.00 | 49,400.00 | 0.00 | 49,400.00 | 49,400.00 | 49,400.00 | ||||||||
2299901 | 其他支出 | 50,000.00 | 600.00 | 49,400.00 | 0.00 | 49,400.00 | 49,400.00 | 49,400.00 |
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 差旅费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 生活补助 | 医疗费 | 住房公积金 | 小计 | 基础设施建设 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 26 | 27 | 31 | 33 | 34 | 35 | 38 | 39 | 44 | 46 | 50 | 65 | 69 |
合计 | 6,194,277.90 | 3,689,125.14 | 424,825.00 | 2,338,463.00 | 145,128.14 | 780,709.00 | 637,765.48 | 184,868.69 | 120,719.00 | 236.00 | 2,059.20 | 17,667.93 | 5,849.52 | 170,801.14 | 13,335.00 | 12,827.00 | 19,100.00 | 5,760.00 | 23,400.00 | 600.00 | 10,000.00 | 50,542.00 | 617,387.28 | 40,560.00 | 350,841.28 | 225,986.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,113,805.21 | 3,549,029.82 | 364,825.00 | 2,264,367.68 | 139,128.14 | 780,709.00 | 524,215.39 | 71,318.60 | 120,719.00 | 236.00 | 2,059.20 | 17,667.93 | 5,849.52 | 170,801.14 | 13,335.00 | 12,827.00 | 19,100.00 | 5,760.00 | 23,400.00 | 600.00 | 10,000.00 | 50,542.00 | 40,560.00 | 40,560.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,113,805.21 | 3,549,029.82 | 364,825.00 | 2,264,367.68 | 139,128.14 | 780,709.00 | 524,215.39 | 71,318.60 | 120,719.00 | 236.00 | 2,059.20 | 17,667.93 | 5,849.52 | 170,801.14 | 13,335.00 | 12,827.00 | 19,100.00 | 5,760.00 | 23,400.00 | 600.00 | 10,000.00 | 50,542.00 | 40,560.00 | 40,560.00 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 4,113,805.21 | 3,549,029.82 | 364,825.00 | 2,264,367.68 | 139,128.14 | 780,709.00 | 524,215.39 | 71,318.60 | 120,719.00 | 236.00 | 2,059.20 | 17,667.93 | 5,849.52 | 170,801.14 | 13,335.00 | 12,827.00 | 19,100.00 | 5,760.00 | 23,400.00 | 600.00 | 10,000.00 | 50,542.00 | 40,560.00 | 40,560.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 350,841.28 | 350,841.28 | 350,841.28 | |||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 350,841.28 | 350,841.28 | 350,841.28 | |||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 107,297.46 | 107,297.46 | 107,297.46 | |||||||||||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 42,792.54 | 42,792.54 | 42,792.54 | |||||||||||||||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 200,751.28 | 200,751.28 | 200,751.28 | |||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,503,045.41 | 140,095.32 | 60,000.00 | 74,095.32 | 6,000.00 | 112,950.09 | 112,950.09 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | |||||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 140,095.32 | 140,095.32 | 60,000.00 | 74,095.32 | 6,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 140,095.32 | 140,095.32 | 60,000.00 | 74,095.32 | 6,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,362,950.09 | 112,950.09 | 112,950.09 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 112,950.09 | 112,950.09 | 112,950.09 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 225,986.00 | 225,986.00 | 225,986.00 | |||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 225,986.00 | 225,986.00 | 225,986.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 225,986.00 | 225,986.00 | 225,986.00 | |||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |