同仁县旅游局2014年财政决算公开表
发布时间:2015年06月11日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
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收入支出决算总表 | |||||||||||
编制单位:同仁县旅游局 | 金额单位:元 | ||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,472,700.00 | 23,584,411.80 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 1,472,700.00 | 1,284,411.80 | ||
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 1,338,600.00 | 1,150,312.18 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 134,100.00 | 134,099.62 | ||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 10,850,686.84 | |||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | 10,850,686.84 | |||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | ||||||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 10,850,686.84 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 91,200.00 | 82,185.74 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 12,135,098.64 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 1,000,196.44 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 134,099.62 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 1,303,400.00 | 1,134,296.06 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 150,115.74 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 78,100.00 | 67,930.00 | 基本建设支出 | 78 | 10,850,686.84 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | |||||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | |||||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | |||||||
23 | 59 | 82 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,472,700.00 | 23,584,411.80 | 本年支出合计 | 83 | 1,472,700.00 | 12,135,098.64 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | ||||||||
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | ||||||||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 86 | ||||||||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | ||||||||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | ||||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 11,449,313.16 | ||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | |||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | 11,449,313.16 | ||||||||
33 | 经营结余 | 92 | |||||||||
34 | 93 | ||||||||||
35 | 94 | ||||||||||
总计 | 36 | 1,472,700.00 | 23,584,411.80 | 总计 | 95 | 1,472,700.00 | 23,584,411.80 |
收入支出决算表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 项目支出结转和结余 | |||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 6 | 7 | 8 | 10 | 18 | 20 | 21 |
合计 | 23,584,411.80 | 12,135,098.64 | 11,449,313.16 | 11,449,313.16 | 11,449,313.16 | 11,449,313.16 | 9,149,313.16 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 20,000,000.00 | 10,850,686.84 | 9,149,313.16 | 9,149,313.16 | 9,149,313.16 | 9,149,313.16 | 9,149,313.16 | ||
20701 | 文化 | 20,000,000.00 | 10,850,686.84 | 9,149,313.16 | 9,149,313.16 | 9,149,313.16 | 9,149,313.16 | 9,149,313.16 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 20,000,000.00 | 10,850,686.84 | 9,149,313.16 | 9,149,313.16 | 9,149,313.16 | 9,149,313.16 | 9,149,313.16 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 82,185.74 | 82,185.74 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 82,185.74 | 82,185.74 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 15,503.64 | 15,503.64 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 19,718.82 | 19,718.82 | |||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 46,963.28 | 46,963.28 | |||||||
216 | 商业服务业等支出 | 3,434,296.06 | 1,134,296.06 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | |||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 3,434,296.06 | 1,134,296.06 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | |||
2160501 | 行政运行 | 1,134,296.06 | 1,134,296.06 | |||||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 67,930.00 | 67,930.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 67,930.00 | 67,930.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 67,930.00 | 67,930.00 |
支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | ||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 水费 | 公务接待费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 医疗费 | 住房公积金 | 小计 | 基础设施建设 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 16 | 27 | 33 | 34 | 35 | 39 | 46 | 50 | 54 | 58 |
合计 | 12,135,098.64 | 1,000,196.44 | 131,439.00 | 539,312.00 | 20,745.44 | 308,700.00 | 134,099.62 | 76,899.62 | 10,000.00 | 23,700.00 | 13,100.00 | 400.00 | 10,000.00 | 150,115.74 | 82,185.74 | 67,930.00 | 10,850,686.84 | 10,850,686.84 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 10,850,686.84 | 10,850,686.84 | 10,850,686.84 | |||||||||||||||||
20701 | 文化 | 10,850,686.84 | 10,850,686.84 | 10,850,686.84 | |||||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 10,850,686.84 | 10,850,686.84 | 10,850,686.84 | |||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 82,185.74 | 82,185.74 | 82,185.74 | |||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 82,185.74 | 82,185.74 | 82,185.74 | |||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 15,503.64 | 15,503.64 | 15,503.64 | |||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 19,718.82 | 19,718.82 | 19,718.82 | |||||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 46,963.28 | 46,963.28 | 46,963.28 | |||||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 1,134,296.06 | 1,000,196.44 | 131,439.00 | 539,312.00 | 20,745.44 | 308,700.00 | 134,099.62 | 76,899.62 | 10,000.00 | 23,700.00 | 13,100.00 | 400.00 | 10,000.00 | |||||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 1,134,296.06 | 1,000,196.44 | 131,439.00 | 539,312.00 | 20,745.44 | 308,700.00 | 134,099.62 | 76,899.62 | 10,000.00 | 23,700.00 | 13,100.00 | 400.00 | 10,000.00 | |||||||
2160501 | 行政运行 | 1,134,296.06 | 1,000,196.44 | 131,439.00 | 539,312.00 | 20,745.44 | 308,700.00 | 134,099.62 | 76,899.62 | 10,000.00 | 23,700.00 | 13,100.00 | 400.00 | 10,000.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 67,930.00 | 67,930.00 | 67,930.00 | |||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 67,930.00 | 67,930.00 | 67,930.00 | |||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 67,930.00 | 67,930.00 | 67,930.00 |