同仁县人民法院2014年决算公开表
发布时间:2015年06月11日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
发布时间:2015年06月11日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
收入支出决算总表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,704,800.00 | 6,344,121.48 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 3,614,800.00 | 4,891,228.67 | ||
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 3,106,900.00 | 3,626,376.48 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 507,900.00 | 1,264,852.19 | ||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 3,123,500.00 | 5,271,803.77 | 二、项目支出 | 63 | 90,000.00 | 964,796.96 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 90,000.00 | 964,796.96 | ||||
六、其他收入 | 7 | 126,807.19 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 313,000.00 | 327,084.38 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 5,856,025.63 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | 3,042,154.62 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | — | 2,201,449.15 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 584,221.86 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | — | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | — | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 268,300.00 | 257,137.48 | 基本建设支出 | 78 | — | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | — | 28,200.00 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | — | ||||||
23 | 59 | 82 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 3,704,800.00 | 6,470,928.67 | 本年支出合计 | 83 | 3,704,800.00 | 5,856,025.63 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | — | |||||||
年初结转和结余 | 26 | 12,820,424.61 | 交纳所得税 | 85 | — | ||||||
基本支出结转 | 27 | — | 提取职工福利基金 | 86 | — | ||||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | 12,820,424.61 | 转入事业基金 | 87 | — | |||||
经营结余 | 29 | — | 其他 | 88 | — | ||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 13,435,327.65 | |||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | ||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | 13,435,327.65 | |||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | ||||||||
34 | 93 | ||||||||||
35 | 94 | ||||||||||
总计 | 36 | 3,704,800.00 | 19,291,353.28 | 总计 | 95 | 3,704,800.00 | 19,291,353.28 |
收入支出决算表 | |||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | ||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合计 | 12,820,424.61 | 12,820,424.61 | 11,360,000.00 | 6,470,928.67 | 5,856,025.63 | 13,435,327.65 | 13,435,327.65 | 13,435,327.65 | 13,435,327.65 | 11,360,000.00 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 12,820,424.61 | 12,820,424.61 | 11,360,000.00 | 5,886,706.81 | 5,271,803.77 | 13,435,327.65 | 13,435,327.65 | 13,435,327.65 | 13,435,327.65 | 11,360,000.00 | ||||||
20405 | 法院 | 12,820,424.61 | 12,820,424.61 | 11,360,000.00 | 5,886,706.81 | 5,271,803.77 | 13,435,327.65 | 13,435,327.65 | 13,435,327.65 | 13,435,327.65 | 11,360,000.00 | ||||||
2040501 | 行政运行 | 4,307,006.81 | 4,307,006.81 | ||||||||||||||
2040506 | “两庭”建设 | 11,360,000.00 | 11,360,000.00 | 11,360,000.00 | 11,360,000.00 | 11,360,000.00 | 11,360,000.00 | 11,360,000.00 | 11,360,000.00 | ||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 1,460,424.61 | 1,460,424.61 | 1,579,700.00 | 964,796.96 | 2,075,327.65 | 2,075,327.65 | 2,075,327.65 | 2,075,327.65 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 327,084.38 | 327,084.38 | ||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 327,084.38 | 327,084.38 | ||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 140,179.02 | 140,179.02 | ||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 186,905.36 | 186,905.36 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 257,137.48 | 257,137.48 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 257,137.48 | 257,137.48 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 257,137.48 | 257,137.48 |
支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 电费 | 邮电费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 被装购置费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 医疗费 | 住房公积金 | 小计 | 办公设备购置 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 46 | 50 | 65 | 67 |
合计 | 5,856,025.63 | 3,042,154.62 | 1,147,194.00 | 1,654,164.94 | 240,795.68 | 2,201,449.15 | 93,671.36 | 210,430.08 | 2,354.94 | 70,947.00 | 186,812.50 | 445,479.01 | 19,800.00 | 17,565.16 | 20,600.00 | 5,805.00 | 164,300.00 | 44,700.00 | 1,200.00 | 30,000.00 | 182,196.37 | 705,587.73 | 584,221.86 | 327,084.38 | 257,137.48 | 28,200.00 | 28,200.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 5,271,803.77 | 3,042,154.62 | 1,147,194.00 | 1,654,164.94 | 240,795.68 | 2,201,449.15 | 93,671.36 | 210,430.08 | 2,354.94 | 70,947.00 | 186,812.50 | 445,479.01 | 19,800.00 | 17,565.16 | 20,600.00 | 5,805.00 | 164,300.00 | 44,700.00 | 1,200.00 | 30,000.00 | 182,196.37 | 705,587.73 | 28,200.00 | 28,200.00 | |||||
20405 | 法院 | 5,271,803.77 | 3,042,154.62 | 1,147,194.00 | 1,654,164.94 | 240,795.68 | 2,201,449.15 | 93,671.36 | 210,430.08 | 2,354.94 | 70,947.00 | 186,812.50 | 445,479.01 | 19,800.00 | 17,565.16 | 20,600.00 | 5,805.00 | 164,300.00 | 44,700.00 | 1,200.00 | 30,000.00 | 182,196.37 | 705,587.73 | 28,200.00 | 28,200.00 | |||||
2040501 | 行政运行 | 4,307,006.81 | 3,042,154.62 | 1,147,194.00 | 1,654,164.94 | 240,795.68 | 1,236,652.19 | 93,671.36 | 158,320.00 | 2,354.94 | 89,166.97 | 126,807.19 | 19,800.00 | 20,600.00 | 44,700.00 | 1,200.00 | 30,000.00 | 650,031.73 | 28,200.00 | 28,200.00 | ||||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 964,796.96 | 964,796.96 | 52,110.08 | 70,947.00 | 97,645.53 | 318,671.82 | 17,565.16 | 0.00 | 5,805.00 | 164,300.00 | 182,196.37 | 55,556.00 | |||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 327,084.38 | 327,084.38 | 327,084.38 | ||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 327,084.38 | 327,084.38 | 327,084.38 | ||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 140,179.02 | 140,179.02 | 140,179.02 | ||||||||||||||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 186,905.36 | 186,905.36 | 186,905.36 | ||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 257,137.48 | 257,137.48 | 257,137.48 | ||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 257,137.48 | 257,137.48 | 257,137.48 | ||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 257,137.48 | 257,137.48 | 257,137.48 | ||||||||||||||||||||||||||