同仁县双朋西乡人民政府2014年决算公开表
发布时间:2015年06月11日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
发布时间:2015年06月11日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
收入支出决算总表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,830,900.00 | 2,662,089.22 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 1,152,800.00 | 1,519,397.25 | 一、基本支出 | 60 | 1,830,900.00 | 2,265,489.79 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 1,324,600.00 | 1,906,554.22 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 506,300.00 | 358,935.57 | ||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | ||||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | ||||||
六、其他收入 | 7 | 1,142.02 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 92,900.00 | 173,618.54 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 505,600.00 | 429,361.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 2,265,489.79 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | 1,564,046.68 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | — | 332,348.57 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 342,507.54 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | — | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | — | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 79,600.00 | 143,113.00 | 基本建设支出 | 78 | — | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | — | 26,587.00 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | — | ||||||
23 | 59 | 82 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,830,900.00 | 2,663,231.24 | 本年支出合计 | 83 | 1,830,900.00 | 2,265,489.79 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | — | |||||||
年初结转和结余 | 26 | 71,002.21 | 交纳所得税 | 85 | — | ||||||
基本支出结转 | 27 | — | 71,002.21 | 提取职工福利基金 | 86 | — | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | 转入事业基金 | 87 | — | ||||||
经营结余 | 29 | — | 其他 | 88 | — | ||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 468,743.66 | ||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | 418,743.66 | |||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | 50,000.00 | |||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | ||||||||
34 | 93 | ||||||||||
35 | 94 | ||||||||||
总计 | 36 | 1,830,900.00 | 2,734,233.45 | 总计 | 95 | 1,830,900.00 | 2,734,233.45 |
收入支出决算表 | ||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 19 | 20 | 21 |
合计 | 71,002.21 | 71,002.21 | 2,663,231.24 | 2,265,489.79 | 468,743.66 | 418,743.66 | 50,000.00 | 468,743.66 | 418,743.66 | 50,000.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 51,433.71 | 51,433.71 | 1,486,238.70 | 1,519,397.25 | 18,275.16 | 18,275.16 | 18,275.16 | 18,275.16 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 51,433.71 | 51,433.71 | 1,486,238.70 | 1,519,397.25 | 18,275.16 | 18,275.16 | 18,275.16 | 18,275.16 | |||||
2010301 | 行政运行 | 51,433.71 | 51,433.71 | 1,486,238.70 | 1,519,397.25 | 18,275.16 | 18,275.16 | 18,275.16 | 18,275.16 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 173,618.54 | 173,618.54 | |||||||||||
21005 | 医疗保障 | 173,618.54 | 173,618.54 | |||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 51,871.02 | 51,871.02 | |||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 22,536.84 | 22,536.84 | |||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 99,210.68 | 99,210.68 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 19,568.50 | 19,568.50 | 810,261.00 | 429,361.00 | 400,468.50 | 400,468.50 | 400,468.50 | 400,468.50 | |||||
21301 | 农业 | 429,361.00 | 429,361.00 | |||||||||||
2130104 | 事业运行 | 429,361.00 | 429,361.00 | |||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 19,568.50 | 19,568.50 | 380,900.00 | 400,468.50 | 400,468.50 | 400,468.50 | 400,468.50 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 19,568.50 | 19,568.50 | 380,900.00 | 400,468.50 | 400,468.50 | 400,468.50 | 400,468.50 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 143,113.00 | 143,113.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 143,113.00 | 143,113.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 143,113.00 | 143,113.00 | |||||||||||
229 | 其他支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 差旅费 | 培训费 | 公务接待费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 医疗费 | 住房公积金 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 办公设备购置 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 21 | 26 | 27 | 33 | 34 | 35 | 38 | 39 | 46 | 50 | 53 | 65 | 67 |
合计 | 2,265,489.79 | 1,564,046.68 | 585,126.00 | 797,359.60 | 76,677.08 | 24,000.00 | 80,884.00 | 332,348.57 | 132,180.29 | 12,878.00 | 1,142.02 | 9,893.86 | 2,440.00 | 42,100.00 | 7,805.00 | 2,010.00 | 13,700.00 | 10,900.00 | 400.00 | 9,500.00 | 87,399.40 | 342,507.54 | 173,618.54 | 143,113.00 | 25,776.00 | 26,587.00 | 26,587.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,519,397.25 | 1,134,685.68 | 155,765.00 | 797,359.60 | 76,677.08 | 24,000.00 | 80,884.00 | 332,348.57 | 132,180.29 | 12,878.00 | 1,142.02 | 9,893.86 | 2,440.00 | 42,100.00 | 7,805.00 | 2,010.00 | 13,700.00 | 10,900.00 | 400.00 | 9,500.00 | 87,399.40 | 25,776.00 | 25,776.00 | 26,587.00 | 26,587.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,519,397.25 | 1,134,685.68 | 155,765.00 | 797,359.60 | 76,677.08 | 24,000.00 | 80,884.00 | 332,348.57 | 132,180.29 | 12,878.00 | 1,142.02 | 9,893.86 | 2,440.00 | 42,100.00 | 7,805.00 | 2,010.00 | 13,700.00 | 10,900.00 | 400.00 | 9,500.00 | 87,399.40 | 25,776.00 | 25,776.00 | 26,587.00 | 26,587.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 1,519,397.25 | 1,134,685.68 | 155,765.00 | 797,359.60 | 76,677.08 | 24,000.00 | 80,884.00 | 332,348.57 | 132,180.29 | 12,878.00 | 1,142.02 | 9,893.86 | 2,440.00 | 42,100.00 | 7,805.00 | 2,010.00 | 13,700.00 | 10,900.00 | 400.00 | 9,500.00 | 87,399.40 | 25,776.00 | 25,776.00 | 26,587.00 | 26,587.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 173,618.54 | 173,618.54 | 173,618.54 | ||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 173,618.54 | 173,618.54 | 173,618.54 | ||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 51,871.02 | 51,871.02 | 51,871.02 | ||||||||||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 22,536.84 | 22,536.84 | 22,536.84 | ||||||||||||||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 99,210.68 | 99,210.68 | 99,210.68 | ||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 429,361.00 | 429,361.00 | 429,361.00 | ||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 429,361.00 | 429,361.00 | 429,361.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 429,361.00 | 429,361.00 | 429,361.00 | ||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 143,113.00 | 143,113.00 | 143,113.00 | ||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 143,113.00 | 143,113.00 | 143,113.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 143,113.00 | 143,113.00 | 143,113.00 |