来源:http://www.hntongren.gov.cn/ 时间:2015年06月11日
| 收入支出决算总表 | |||||||||||
| 编制单位:同仁县统计局 | 金额单位:元 | ||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 985,600.00 | 1,212,880.86 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 826,600.00 | 1,005,297.18 | 一、基本支出 | 60 | 923,600.00 | 1,153,168.22 |
| 其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 847,100.00 | 834,760.86 | ||||
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 76,500.00 | 318,407.36 | ||||
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 62,000.00 | |||||
| 四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | ||||||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 62,000.00 | |||||
| 六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | |||||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 85,600.00 | 83,123.04 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | ||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | |||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 1,153,168.22 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 686,889.82 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 318,407.36 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 147,871.04 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | |||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | |||||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | |||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 73,400.00 | 64,748.00 | 基本建设支出 | 78 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | |||||||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | |||||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | |||||||
| 23 | 59 | 82 | |||||||||
| 本年收入合计 | 24 | 985,600.00 | 1,212,880.86 | 本年支出合计 | 83 | 985,600.00 | 1,153,168.22 | ||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | ||||||||
| 年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | ||||||||
| 基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 86 | ||||||||
| 项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | ||||||||
| 经营结余 | 29 | 其他 | 88 | ||||||||
| 30 | 年末结转和结余 | 89 | 59,712.64 | ||||||||
| 31 | 基本支出结转 | 90 | 59,712.64 | ||||||||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 91 | |||||||||
| 33 | 经营结余 | 92 | |||||||||
| 34 | 93 | ||||||||||
| 35 | 94 | ||||||||||
| 总计 | 36 | 985,600.00 | 1,212,880.86 | 总计 | 95 | 985,600.00 | 1,212,880.86 | ||||
| 收入支出决算表 | |||||||||
| 单位:元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 合计 | 基本支出结转 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 19 |
| 合计 | 1,212,880.86 | 1,153,168.22 | 59,712.64 | 59,712.64 | 59,712.64 | 59,712.64 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,065,009.82 | 1,005,297.18 | 59,712.64 | 59,712.64 | 59,712.64 | 59,712.64 | ||
| 20105 | 统计信息事务 | 1,065,009.82 | 1,005,297.18 | 59,712.64 | 59,712.64 | 59,712.64 | 59,712.64 | ||
| 2010501 | 行政运行 | 885,009.82 | 825,297.18 | 59,712.64 | 59,712.64 | 59,712.64 | 59,712.64 | ||
| 2010507 | 专项普查活动 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 83,123.04 | 83,123.04 | ||||||
| 21005 | 医疗保障 | 83,123.04 | 83,123.04 | ||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 35,624.16 | 35,624.16 | ||||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 47,498.88 | 47,498.88 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 64,748.00 | 64,748.00 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 64,748.00 | 64,748.00 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 64,748.00 | 64,748.00 | ||||||
| 支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 邮电费 | 差旅费 | 培训费 | 公务接待费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 医疗费 | 住房公积金 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 13 | 18 | 21 | 26 | 27 | 33 | 34 | 35 | 38 | 39 | 46 | 50 |
| 合计 | 1,153,168.22 | 686,889.82 | 163,775.00 | 465,881.00 | 57,233.82 | 318,407.36 | 118,607.33 | 2,256.00 | 3,643.62 | 19,317.41 | 4,900.00 | 2,400.00 | 12,200.00 | 300.00 | 8,000.00 | 146,783.00 | 147,871.04 | 83,123.04 | 64,748.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,005,297.18 | 686,889.82 | 163,775.00 | 465,881.00 | 57,233.82 | 318,407.36 | 118,607.33 | 2,256.00 | 3,643.62 | 19,317.41 | 4,900.00 | 2,400.00 | 12,200.00 | 300.00 | 8,000.00 | 146,783.00 | |||||
| 20105 | 统计信息事务 | 1,005,297.18 | 686,889.82 | 163,775.00 | 465,881.00 | 57,233.82 | 318,407.36 | 118,607.33 | 2,256.00 | 3,643.62 | 19,317.41 | 4,900.00 | 2,400.00 | 12,200.00 | 300.00 | 8,000.00 | 146,783.00 | |||||
| 2010501 | 行政运行 | 825,297.18 | 686,889.82 | 163,775.00 | 465,881.00 | 57,233.82 | 138,407.36 | 8,607.33 | 2,256.00 | 3,643.62 | 9,317.41 | 4,900.00 | 2,400.00 | 12,200.00 | 300.00 | 8,000.00 | 86,783.00 | |||||
| 2010507 | 专项普查活动 | 180,000.00 | 180,000.00 | 110,000.00 | 10,000.00 | 60,000.00 | ||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 83,123.04 | 83,123.04 | 83,123.04 | ||||||||||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 83,123.04 | 83,123.04 | 83,123.04 | ||||||||||||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 35,624.16 | 35,624.16 | 35,624.16 | ||||||||||||||||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 47,498.88 | 47,498.88 | 47,498.88 | ||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 64,748.00 | 64,748.00 | 64,748.00 | ||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 64,748.00 | 64,748.00 | 64,748.00 | ||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 64,748.00 | 64,748.00 | 64,748.00 | ||||||||||||||||||