同仁县团委2014年决算公开表
发布时间:2015年06月11日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
发布时间:2015年06月11日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
收入支出决算总表 | ||||||||
金额单位:元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 |
一、财政拨款收入 | 784,200.00 | 720,563.39 | 一、一般公共服务支出 | 784,200.00 | 688,365.13 | 一、基本支出 | 784,200.00 | 720,972.25 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 人员经费 | 178,300.00 | 449,768.97 | ||||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 605,900.00 | 271,203.28 | ||||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | ||||||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | ||||||
六、其他收入 | 408.86 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 四、经营支出 | |||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 18,327.12 | 五、对附属单位补助支出 | ||||||
十、节能环保支出 | ||||||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | |||||||
十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | 720,972.25 | ||||||
十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | 417,161.85 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | 271,203.28 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | 32,607.12 | ||||||
十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | |||||||
十七、援助其他地区支出 | 赠与 | |||||||
十八、国土海洋气象等支出 | 债务利息支出 | |||||||
十九、住房保障支出 | 14,280.00 | 基本建设支出 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | 其他资本性支出 | |||||||
二十一、国债还本付息支出 | 贷款转贷及产权参股 | |||||||
二十二、其他支出 | 其他支出 | |||||||
本年收入合计 | 784,200.00 | 720,972.25 | 本年支出合计 | 784,200.00 | 720,972.25 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||||||
年初结转和结余 | 交纳所得税 | |||||||
基本支出结转 | 提取职工福利基金 | |||||||
项目支出结转和结余 | 转入事业基金 | |||||||
经营结余 | 其他 | |||||||
年末结转和结余 | ||||||||
基本支出结转 | ||||||||
项目支出结转和结余 | ||||||||
经营结余 | ||||||||
总计 | 784,200.00 | 720,972.25 | 总计 | 784,200.00 | 720,972.25 |
收入支出决算表 | |||||
单位:元 | |||||
项目 | 本年收入 | 本年支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 6 | 7 |
合计 | 720,972.25 | 720,972.25 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 688,365.13 | 688,365.13 | ||
20129 | 群众团体事务 | 688,365.13 | 688,365.13 | ||
2012901 | 行政运行 | 688,365.13 | 688,365.13 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18,327.12 | 18,327.12 | ||
21005 | 医疗保障 | 18,327.12 | 18,327.12 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 7,854.48 | 7,854.48 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 10,472.64 | 10,472.64 | ||
221 | 住房保障支出 | 14,280.00 | 14,280.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14,280.00 | 14,280.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14,280.00 | 14,280.00 |
支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 手续费 | 邮电费 | 差旅费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 医疗费 | 住房公积金 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 26 | 27 | 31 | 33 | 34 | 35 | 39 | 46 | 50 |
合计 | 720,972.25 | 417,161.85 | 29,384.00 | 111,629.00 | 6,938.26 | 111,339.09 | 157,871.50 | 271,203.28 | 39,821.95 | 14,908.54 | 496.25 | 4,243.29 | 147.65 | 3,051.00 | 900.00 | 199,834.60 | 2,700.00 | 100.00 | 5,000.00 | 32,607.12 | 18,327.12 | 14,280.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 688,365.13 | 417,161.85 | 29,384.00 | 111,629.00 | 6,938.26 | 111,339.09 | 157,871.50 | 271,203.28 | 39,821.95 | 14,908.54 | 496.25 | 4,243.29 | 147.65 | 3,051.00 | 900.00 | 199,834.60 | 2,700.00 | 100.00 | 5,000.00 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 688,365.13 | 417,161.85 | 29,384.00 | 111,629.00 | 6,938.26 | 111,339.09 | 157,871.50 | 271,203.28 | 39,821.95 | 14,908.54 | 496.25 | 4,243.29 | 147.65 | 3,051.00 | 900.00 | 199,834.60 | 2,700.00 | 100.00 | 5,000.00 | |||||
2012901 | 行政运行 | 688,365.13 | 417,161.85 | 29,384.00 | 111,629.00 | 6,938.26 | 111,339.09 | 157,871.50 | 271,203.28 | 39,821.95 | 14,908.54 | 496.25 | 4,243.29 | 147.65 | 3,051.00 | 900.00 | 199,834.60 | 2,700.00 | 100.00 | 5,000.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18,327.12 | 18,327.12 | 18,327.12 | |||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 18,327.12 | 18,327.12 | 18,327.12 | |||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 7,854.48 | 7,854.48 | 7,854.48 | |||||||||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 10,472.64 | 10,472.64 | 10,472.64 | |||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 14,280.00 | 14,280.00 | 14,280.00 | |||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 14,280.00 | 14,280.00 | 14,280.00 | |||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 14,280.00 | 14,280.00 | 14,280.00 |