同仁县纪委
2019年部门预算
发布时间:2020年09月13日 消息来源:
发布时间:2020年09月13日 消息来源:
目 录
第一部分 同仁县纪委概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 同仁县纪委2019年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出表
第三部分 同仁县纪委2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 同仁县纪委概况
一、主要职能
(一)县纪委主要职责
1.依据《中国共产党章程》和《行政监察法》赋予的职责,监督检查全县各级组织和行政部门贯彻落实党的路线、方针、政策、决议和国家政策、法律、法规、决定、命令的情况。
2.开展反腐败斗争,抓好领导干部廉洁自律,调查和发现党风廉政建设中带有倾向性、苗头性的问题,从源头上预防和治理腐败。
3.审查和处理党组织、党员、行政机关、监察对象违反党纪和国家政策、法律法规的案件,纠正、改变下级党组织或部门查处的案件中不恰当的结论和处分决定。
4.对党员干部进行党性、党风、党纪和廉洁从政宣传教育,增强党员干部的党性修养和纪律观念,增强全心全意为人民服务的意识。
5.处理党组织、党员和国家行政机关人员的检举、申诉和控告;处理反映纪检、监察对象的来信来访;承办上级机关和领导交办的信访案件。
6.督促指导下级纪委和基层党委的纪检、监察工作,帮助解决党风廉政建设和反腐败工作中存在的问题。
7.对实行党风廉政建设责任制的情况进行监督检查、考核、责任追究,对先进党组织和先进个人进行表彰。
8.加强纪检监察机关的自身建设,使之成为“政治坚强、公正清廉、纪律严明、业务精通、作风优良”的高素质纪检监察队伍。
9.完成县委、县人民政府和州纪委监委交办的其他工作任务。
(二)县监察委员会主要职能职责
1.监察委员会履行以下职能:维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。
2.监察委员会履行监督、调查、处置职责,按照管理权限,对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督:对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查:对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。三是处置:依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定;对履行职责不力,失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉;对在行使职权中存在的问题提出监察建议。
3.派出的监察机构根据授权,依法对有关机关、组织和单位、行政区域的公职人员进行监督,提出监察建议;按照管理权限对涉嫌职务违法的公职人员依法进行调查、处置,并作出政务处分决定。
(二)编制设置情况
年末编制人数24人,其中:行政23人,工勤1人。
(三)机构设置情况
2018年度预算编制范围包括各级预算单位1个。
二、部门预算单位构成
县纪委2019年部门预算编制范围无二级预算单位
第二部分 同仁县纪委2019年部门预算表
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部门公开表1 |
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财政拨款收支总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2019年预算数 |
项目(按功能分类) |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
||||||||||||||
一、一般公共预算拨款 |
538.65 |
一.一般公共服务支出 |
|
398.88 |
|
|
||||||||||||||
(一)经费拨款收入 |
538.65 |
二.外交支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||
(二)专项收入 |
|
三.国防支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||
(三)行政事业性收费收入 |
|
四.公共安全支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||
(四)罚没收入 |
|
五.教育支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||
(五)国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
六.科学技术支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||
(六)其他收入 |
|
七.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款 |
|
八.社会保障和就业支出 |
|
59.81 |
|
|
||||||||||||||
|
|
九、卫生健康支出 |
|
44.85 |
|
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||||||||||||||
|
|
十、住房保障支出 |
|
35.11 |
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本 年 收 入 合 计 |
538.65 |
本 年 支 出 合 计 |
|
538.65 |
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部门公开表2 一般公共预算支出表 |
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|
单位:万元 |
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功能分类科目 |
2019年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
538.65 |
508.31 |
30.34 |
|
|||||||||||||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
398.51 |
368.51 |
30.34 |
|
|||||||||||||
201 |
20111 |
|
纪检监察事务 |
398.51 |
368.51 |
30.34 |
|
|||||||||||||
201 |
20111 |
2011101 |
行政运行 |
398.51 |
368.51 |
30.34 |
|
|||||||||||||
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
59.81 |
59.81 |
|
|
|||||||||||||
208 |
20805 |
|
行政事业单位离退休 |
58.51 |
58.51 |
|
|
|||||||||||||
208 |
20805 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.51 |
58.51 |
|
|
|||||||||||||
208 |
20807 |
|
就业补助 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|||||||||||||
208 |
20807 |
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|||||||||||||
208 |
20827 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|||||||||||||
208 |
20827 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|||||||||||||
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
44.85 |
44.85 |
|
|
|
||||||||||||
210 |
21011 |
|
行政事业单位医疗 |
44.85 |
44.85 |
|
|
|||||||||||||
210 |
21011 |
2101101 |
行政单位医疗 |
19.23 |
19.23 |
|
|
|||||||||||||
210 |
21011 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.63 |
25.63 |
|
|
|||||||||||||
221 |
|
|
住房保障支出 |
35.11 |
35.11 |
|
|
|||||||||||||
221 |
22102 |
|
住房改革支出 |
35.11 |
35.11 |
|
|
|||||||||||||
221 |
22102 |
2210201 |
住房公积金 |
35.11 |
35.11 |
|
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部门公开表3 |
|
|||||
一般公共预算基本支出表 |
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|
单位:万元 |
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|||||
经济分类科目 |
2019年基本支出 |
|
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||
类 |
款 |
|
|||||||||
|
|
合计 |
508.31 |
475.85 |
32.46 |
|
|||||
301 |
|
工资福利支出 |
474.59 |
474.59 |
|
|
|||||
|
1 |
基本工资 |
83.42 |
83.42 |
|
|
|||||
|
2 |
津贴补贴 |
209.05 |
209.05 |
|
|
|||||
|
3 |
奖金 |
27.82 |
27.82 |
|
|
|||||
|
8 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
58.51 |
58.51 |
|
|
|||||
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.23 |
19.23 |
|
|
|||||
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
25.63 |
25.63 |
|
|
|
||||
|
12 |
其他社会保障缴费 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
||||
|
13 |
住房公积金 |
35.11 |
35.11 |
|
|
|
||||
|
14 |
个人取暖费 |
10.34 |
10.34 |
|
|
|
||||
|
99 |
其他工资福利支出 |
5.44 |
5.44 |
|
|
|
||||
302 |
|
商品和服务支出 |
32.46 |
|
32.46 |
|
|
||||
|
1 |
办公费 |
7.2 |
|
7.2 |
|
|||||
|
2 |
印刷费 |
1.68 |
|
1.68 |
|
|||||
|
6 |
邮电费 |
1.92 |
|
1.92 |
|
|||||
|
7 |
取暖费 |
2.4 |
|
2.4 |
|
|
||||
|
8 |
电费 |
0.72 |
|
0.72 |
|
|
||||
|
11 |
差旅费 |
5.1 |
|
5.1 |
|
|
||||
|
13 |
维修(护)费 |
0.68 |
|
0.68 |
|
|
||||
|
16 |
培训费 |
2.4 |
|
2.4 |
|
|
||||
|
17 |
公务接待费 |
0.85 |
|
0.85 |
|
|
||||
|
28 |
工会费 |
5.86 |
|
5.86 |
|
|
||||
|
29 |
福利费 |
0.09 |
|
0.09 |
|
|
||||
|
31 |
公务用车运行维护费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
||||
|
99 |
其他商品和服务支出 |
3.06 |
|
3.06 |
|
|
||||
303 |
|
个人和家庭的补助 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
||||
|
1 |
离休费 |
|
|
|
|
|||||
|
2 |
退休费 |
|
|
|
|
|||||
|
3 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
|||||
|
4 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
部门公开表4 |
|||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||
年度 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行费 |
|||||||||
合计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||
本年预算数 |
1.35 |
|
0.85 |
0.50 |
|
0.50 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
部门公开表5 |
政府性基金预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
功能分类科目 |
2019年预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
此表无数据
部门公开表6 部门收支总表 |
|||||
|
|
|
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
2019年预算数 |
项目(按功能分类) |
2019年预算数 |
||
一.一般公共预算拨款收入 |
538.65 |
一.一般公共服务支出 |
398.88 |
||
(一)经费拨款收入 |
538.65 |
二.外交支出 |
|
||
(二)专项收入 |
|
三.国防支出 |
|
||
(三)行政事业性收费收入 |
|
四.公共安全支出 |
|
||
(四)罚没收入 |
|
五.教育支出 |
|
||
(五)国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
六.科学技术支出 |
|
||
(六)其他收入 |
|
七.文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
二.政府性基金预算拨款收入 |
|
八.社会保障和就业支出 |
59.81 |
||
三.上级补助收入 |
|
九.卫生健康支出 |
44.85 |
||
四、事业收入 |
|
十.节能环保支出 |
|
||
其中:教育收费收入 |
|
十一.城乡社区支出 |
|
||
五.事业单位经营收入 |
|
十二.农林水支出 |
|
||
六.下级单位上缴收入 |
|
十三.交通运输支出 |
|
||
七.其他收入 |
|
十四.资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
十五、住房保障支出 |
35.11 |
||
本 年 收 入 合 计 |
538.65 |
本 年 支 出 合 计 |
538.65 |
||
|
|
|
|
||
八.用事业基金弥补收支差额 |
|
二十七.结转下年 |
|
||
九.上年结余 |
44.06 |
|
|
||
|
|
|
|
||
收 入 总 计 |
538.65 |
支 出 总 计 |
538.65 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门收入总表 |
部门公开表7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
部门及功能科目名称 |
资金来源 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
上级补 |
事业收入 |
事业单位 |
下级单位 |
其他 |
用事业基金弥补的收支差额 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
金额 |
其中:教育收费 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
398.85 |
|
398.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
20111 |
|
纪检监察事务 |
398.51 |
|
398.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
20111 |
2011101 |
行政运行 |
398.51 |
|
398.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
59.81 |
|
59.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
20805 |
|
行政事业单位离退休 |
58.51 |
|
58.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
20805 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.51 |
|
58.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
20807 |
|
就业补助 |
1.26 |
|
1.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
20807 |
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1.26 |
|
1.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
20827 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.04 |
|
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
20827 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.04 |
|
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
44.85 |
|
44.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
21011 |
|
行政事业单位医疗 |
44.85 |
|
44.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
21011 |
2101101 |
行政单位医疗 |
19.23 |
|
19.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
21011 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.63 |
|
25.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
35.11 |
|
35.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
22102 |
|
住房改革支出 |
35.11 |
|
35.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
22102 |
2210201 |
住房公积金 |
35.11 |
|
35.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表8
部门支出总表 单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
部门及功能科目名称 |
总计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
其他 支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
538.65 |
368.51 |
30.34 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
398.85 |
368.51 |
30.34 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
20111 |
|
纪检监察事务 |
398.85 |
368.51 |
30.34 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
20111 |
2011101 |
行政运行 |
398.85 |
368.51 |
30.34 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
59.81 |
59.81 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
20805 |
|
行政事业单位离退休 |
58.51 |
58.51 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
20805 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.51 |
58.51 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
20807 |
|
就业补助 |
1.26 |
1.26 |
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208 |
20807 |
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1.26 |
1.26 |
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208 |
20827 |
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财政对其他社会保险基金的补助 |
0.04 |
0.04 |
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208 |
20827 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.04 |
0.04 |
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210 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
44.85 |
44.85 |
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210 |
21011 |
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行政事业单位医疗 |
44.85 |
44.85 |
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210 |
21011 |
2101101 |
行政单位医疗 |
19.23 |
19.23 |
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210 |
21011 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.63 |
25.63 |
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221 |
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住房保障支出 |
35.11 |
35.11 |
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221 |
22102 |
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住房改革支出 |
35.11 |
35.11 |
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221 |
22102 |
2210201 |
住房公积金 |
35.11 |
35.11 |
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部门公开表9 部门项目支出表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
部门及功能科目名称 |
资金来源 |
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总计 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
上级补助 |
事业收入 |
事业单位 |
下级单位 |
其他 |
用事业基金弥补的收支差额 |
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类 |
款 |
项 |
金额 |
其中:教育收费 |
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合计 |
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201 |
20111 |
2011101 |
行政运行 |
30.34 |
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30.34 |
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第三部分 同仁县纪委2019年度部门预算情况
说 明
一、关于同仁县纪委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
同仁县纪委2019年财政拨款收支总预算538.65万元,比2018年增加235.29万元,主要是经费增加、人员增多。收入包括:一般公共预算拨款538.65万元,政府性基金预算拨款0万元;支出包括:一般公共服务支出398.88万元,社会保障和就业支出59.81万元,卫生健康支出44.85万元,住房保障支出35.11万元。
二、关于同仁县纪委2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
同仁县纪委2019年一般公共预算当年拨款538.65万元,比2018年增加235.29万元,主要是经费增加、人员增多。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务(2011101)支出398.51万元,占74%;社会保障和就业支出59.81万元,占11%;卫生健康支出44.85万元,占8%;住房保障支出35.11万元,占6.5%;
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务201(类)11(款)01(项),2019年预算数为398.85万元,比2018 年增加235.29万元,40%。主要是经费增加、人员增多。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出208(类)05(款)05(项),2019年预算数为58.51万元,公益性岗位补贴208(类)07(款)05(项)2019年预算数为1.26万元,财政对失业保险基金的补助208(类)27(款)01(项)2019年预算数为0.04万元,与2018年相比增加58.51万元,主要是2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出的增加。
3、卫生健康支出行政单位医疗210(类)11(款)01(项),2019年预算数为44.85万元,行政单位医疗210(类)11(款)01(项),2019年预算数为19.23万元,公务员医疗补助210(类)11(款)03(项),2019年预算数为25.63万元。
4、住房保障支出221(类)02(款)01(项),2019年预算数为35.11万元,比2018年相比增加15.31万元,主要原因是人员增加。
三、关于同仁县纪委2019年一般公共预算基本支出情况说明
同仁县纪委2019年一般公共预算基本支出508.65万元,其中:
人员经费475.85万元,主要包括:
基本工资301(类)01(款)83.42万元;
津贴补助301(类)02(款)209.05万元;
奖金301(类)03(款)27.82万元
机关事业单位基本医疗保险缴费301(类)08(款)58.51万元;
职工基本医疗保险缴费301(类)10(款)19.23万元;
公务员医疗补助缴费301(类)11(款)25.63万元;
其他社会保障缴费301(类)12(款)0.04万元;
住房公积金301(类)13(款)35.11万元;
个人取暖费301(类)15(款)10.34万元;
其他工资福利支出301(类)15(款)5.44万元;
其他对个人和家庭的补助支出303(类)99(款)1.26万元;
公用经费32.46万元,主要包括:
办公费302(类)01(款)7.2万元;
印刷费302(类)02(款)1.68万元;
电费302(类)06(款)0.72万元;
邮电费302(类)07(款)1.92万元;
取暖费302(类)08(款)2.4万元;
差旅费302(类)11(款)5.1万元;
维修(护)费302(类)13(款)0.68万元;
培训费302(类)16(款)2.4万元;
公务员接待费302(类)17(款)0.85万元;
工会经费302(类)28(款)5.86万元;
福利费302(类)29(款)0.09万元;
公务运车运行维护费302(类)31(款)0.50万元;
其他商品和服务支出302(类)99(款)3.06万元;
四、关于同仁县纪委2019年“三公”经费预算情况说明
同仁县纪委2019年“三公”经费预算数为1.35万元,比2018年减少0.005万元,其中:因公出国(境)费0万元,;公务用车购置及运行费0万元,;公务接待费0.85万元,减少0.05万元。2019 年“三公”经费预算比2018年减少主要是预算压缩。
五、关于同仁县纪委2019年政府性基金预算支出情况的说明
同仁县纪委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于同仁县纪委2019年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,同仁县纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;支出包括: 1、一般公共服务支出201(类)11(款)01(项)398.88万元,比2018年增加235.29万元,主要是经费增加、人员增多。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出208(类)05(款)05(项)2019年预算数为58.51万元,公益性岗位补贴208(类)07(款)05(项)2019年预算数为1.26万元,财政对失业保险基金的补助208(类)27(款)01(项)2019年预算数为0.04万元,与2018年相比增加58.51万元,主要是机关养老保险的增加
3、卫生健康支出行政单位医疗210(类)11(款)01(项),2019年预算数为44.85万元,行政单位医疗210(类)11(款)01(项),2019年预算数为19.23万元,公务员医疗补助210(类)11(款)03(项),2019年预算数为25.63万元。
4、住房保障支出221(类)02(款)01(项),2019年预算数为35.11万元,比2018年相比增加15.31万元,主要原因是人员增加。
同仁县纪委2019年收支总预算538.65万元,
七、关于同仁县纪委2019年部门收入预算情况说明
同仁县纪委2019年收入预算538.65万元,其中:上年结余44.06万元,占0.06%;一般公共预算拨款收入538.65万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。
八、关于同仁县纪委2019年部门支出预算情况说明
同仁县纪委2019年支出预算538.65万元,其中:基本支出508.31万元,占94%;项目支出30.34万元,占6%;事业单位经营支出0万元,占0%。
九、关于同仁县纪委项目支出预算情况的说明
1、一般公共服务201(类)11(款)01(项)2019年预算数为30.34万元,比2018 年增加30.34元,上升100%。主要是经费增加 。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况。
2019年同仁县纪委机关运行经费财政拨款预算32.46万元,比2018年预算减少15.74万元,下降10%。主要是人员变动和经费缩减。
(二)政府采购安排情况。
2019年同仁县纪委单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月底,同仁县纪委所属各预算单位共有车辆3辆,其中,省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况。
2019年同仁县纪委专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元
第四部分 名词解释
一、收入类
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、支出类
(一)一般公共服务(类)(款)行政运行(项):指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、其他
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。
(六)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。