同仁县人民检察院2014年决算公开表
发布时间:2015年06月11日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
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收入支出决算总表 | |||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,291,400.00 | 3,897,822.56 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 2,231,400.00 | 2,819,366.54 | ||
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 1,850,200.00 | 2,396,462.56 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 381,200.00 | 422,903.98 | ||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 1,949,100.00 | 3,517,296.66 | 二、项目支出 | 63 | 60,000.00 | 1,080,000.00 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 60,000.00 | 1,080,000.00 | ||||
六、其他收入 | 7 | 1,543.98 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 184,300.00 | 201,276.88 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 3,899,366.54 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | 2,014,392.68 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | — | 1,502,903.98 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 382,069.88 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | — | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | — | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 158,000.00 | 180,793.00 | 基本建设支出 | 78 | — | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | — | ||||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | — | ||||||
23 | 59 | 82 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 2,291,400.00 | 3,899,366.54 | 本年支出合计 | 83 | 2,291,400.00 | 3,899,366.54 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | ||||||||
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | ||||||||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 86 | ||||||||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | ||||||||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | ||||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | |||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | |||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | |||||||||
33 | 经营结余 | 92 | |||||||||
总计 | 36 | 2,291,400.00 | 3,899,366.54 | 总计 | 95 | 2,291,400.00 | 3,899,366.54 |
收入支出决算表 | |||||
单位:元 | |||||
项目 | 本年收入 | 本年支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 6 | 7 |
合计 | 3,899,366.54 | 3,899,366.54 | |||
204 | 公共安全支出 | 3,517,296.66 | 3,517,296.66 | ||
20404 | 检察 | 3,517,296.66 | 3,517,296.66 | ||
2040401 | 行政运行 | 2,437,296.66 | 2,437,296.66 | ||
2040499 | 其他检察支出 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 201,276.88 | 201,276.88 | ||
21005 | 医疗保障 | 201,276.88 | 201,276.88 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 79,000.00 | 79,000.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 122,276.88 | 122,276.88 | ||
221 | 住房保障支出 | 180,793.00 | 180,793.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 180,793.00 | 180,793.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 180,793.00 | 180,793.00 |
支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 培训费 | 公务接待费 | 被装购置费 | 劳务费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 医疗费 | 住房公积金 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 26 | 27 | 29 | 31 | 35 | 36 | 38 | 39 | 46 | 50 |
合计 | 3,899,366.54 | 2,014,392.68 | 315,603.00 | 1,508,337.52 | 163,252.16 | 27,200.00 | 1,502,903.98 | 41,307.31 | 20,791.48 | 34,048.00 | 5,183.50 | 83,099.17 | 58,021.14 | 208,762.00 | 99,202.69 | 446,921.00 | 82,170.00 | 15,500.00 | 23,440.00 | 72,615.00 | 30,000.00 | 116,863.69 | 164,979.00 | 382,069.88 | 201,276.88 | 180,793.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 3,517,296.66 | 2,014,392.68 | 315,603.00 | 1,508,337.52 | 163,252.16 | 27,200.00 | 1,502,903.98 | 41,307.31 | 20,791.48 | 34,048.00 | 5,183.50 | 83,099.17 | 58,021.14 | 208,762.00 | 99,202.69 | 446,921.00 | 82,170.00 | 15,500.00 | 23,440.00 | 72,615.00 | 30,000.00 | 116,863.69 | 164,979.00 | |||||
20404 | 检察 | 3,517,296.66 | 2,014,392.68 | 315,603.00 | 1,508,337.52 | 163,252.16 | 27,200.00 | 1,502,903.98 | 41,307.31 | 20,791.48 | 34,048.00 | 5,183.50 | 83,099.17 | 58,021.14 | 208,762.00 | 99,202.69 | 446,921.00 | 82,170.00 | 15,500.00 | 23,440.00 | 72,615.00 | 30,000.00 | 116,863.69 | 164,979.00 | |||||
2040401 | 行政运行 | 2,437,296.66 | 2,014,392.68 | 315,603.00 | 1,508,337.52 | 163,252.16 | 27,200.00 | 422,903.98 | 41,307.31 | 5,183.50 | 83,099.17 | 15,500.00 | 23,440.00 | 72,615.00 | 30,000.00 | 151,759.00 | |||||||||||||
2040499 | 其他检察支出 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 20,791.48 | 34,048.00 | 58,021.14 | 208,762.00 | 99,202.69 | 446,921.00 | 82,170.00 | 116,863.69 | 13,220.00 | |||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 201,276.88 | 201,276.88 | 201,276.88 | |||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 201,276.88 | 201,276.88 | 201,276.88 | |||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 79,000.00 | 79,000.00 | 79,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 122,276.88 | 122,276.88 | 122,276.88 | |||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 180,793.00 | 180,793.00 | 180,793.00 | |||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 180,793.00 | 180,793.00 | 180,793.00 | |||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 180,793.00 | 180,793.00 | 180,793.00 |