同仁县委办公室2014年决算公开表
发布时间:2015年06月11日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
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收入支出决算总表 | |||||||||||
金额单位:元 | |||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,529,100.00 | 4,109,507.77 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 2,529,100.00 | 3,606,466.56 | 一、基本支出 | 60 | 2,529,100.00 | 4,028,744.24 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 1,652,900.00 | 1,857,580.84 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 876,200.00 | 2,171,163.40 | ||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | ||||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | ||||||
六、其他收入 | 7 | 631.72 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 178,879.68 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 4,028,744.24 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 1,535,303.16 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 2,054,409.14 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 322,277.68 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 143,398.00 | 基本建设支出 | 78 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | 116,754.26 | ||||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | |||||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 100,000.00 | 其他支出 | 81 | ||||||
23 | 59 | 82 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 2,529,100.00 | 4,110,139.49 | 本年支出合计 | 83 | 2,529,100.00 | 4,028,744.24 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | ||||||||
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | ||||||||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 86 | ||||||||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | ||||||||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | ||||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 81,395.25 | ||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | 81,395.25 | ||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | |||||||||
33 | 经营结余 | 92 | |||||||||
34 | 93 | ||||||||||
35 | 94 | ||||||||||
总计 | 36 | 2,529,100.00 | 4,110,139.49 | 总计 | 95 | 2,529,100.00 | 4,110,139.49 |
收入支出决算表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 合计 | 基本支出结转 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 19 |
合计 | 4,110,139.49 | 4,028,744.24 | 81,395.25 | 81,395.25 | 81,395.25 | 81,395.25 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,687,861.81 | 3,606,466.56 | 81,395.25 | 81,395.25 | 81,395.25 | 81,395.25 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,687,861.81 | 3,606,466.56 | 81,395.25 | 81,395.25 | 81,395.25 | 81,395.25 | ||
2013101 | 行政运行 | 3,687,861.81 | 3,606,466.56 | 81,395.25 | 81,395.25 | 81,395.25 | 81,395.25 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 178,879.68 | 178,879.68 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 178,879.68 | 178,879.68 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 73,662.72 | 73,662.72 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 102,216.96 | 102,216.96 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 143,398.00 | 143,398.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 143,398.00 | 143,398.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 143,398.00 | 143,398.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
22999 | 其他支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 100,000.00 | 100,000.00 |
支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 手续费 | 邮电费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 医疗费 | 住房公积金 | 小计 | 办公设备购置 | 其他资本性支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 31 | 33 | 34 | 35 | 39 | 46 | 50 | 65 | 67 | 79 |
合计 | 4,028,744.24 | 1,535,303.16 | 264,236.60 | 1,130,628.40 | 112,538.16 | 25,500.00 | 2,400.00 | 2,054,409.14 | 609,956.20 | 108,727.00 | 768.60 | 44,201.77 | 82,260.88 | 6,940.00 | 46,964.94 | 23,795.00 | 717,900.00 | 279,794.75 | 22,400.00 | 700.00 | 110,000.00 | 322,277.68 | 178,879.68 | 143,398.00 | 116,754.26 | 16,754.26 | 100,000.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,606,466.56 | 1,535,303.16 | 264,236.60 | 1,130,628.40 | 112,538.16 | 25,500.00 | 2,400.00 | 2,054,409.14 | 609,956.20 | 108,727.00 | 768.60 | 44,201.77 | 82,260.88 | 6,940.00 | 46,964.94 | 23,795.00 | 717,900.00 | 279,794.75 | 22,400.00 | 700.00 | 110,000.00 | 16,754.26 | 16,754.26 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,606,466.56 | 1,535,303.16 | 264,236.60 | 1,130,628.40 | 112,538.16 | 25,500.00 | 2,400.00 | 2,054,409.14 | 609,956.20 | 108,727.00 | 768.60 | 44,201.77 | 82,260.88 | 6,940.00 | 46,964.94 | 23,795.00 | 717,900.00 | 279,794.75 | 22,400.00 | 700.00 | 110,000.00 | 16,754.26 | 16,754.26 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 3,606,466.56 | 1,535,303.16 | 264,236.60 | 1,130,628.40 | 112,538.16 | 25,500.00 | 2,400.00 | 2,054,409.14 | 609,956.20 | 108,727.00 | 768.60 | 44,201.77 | 82,260.88 | 6,940.00 | 46,964.94 | 23,795.00 | 717,900.00 | 279,794.75 | 22,400.00 | 700.00 | 110,000.00 | 16,754.26 | 16,754.26 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 178,879.68 | 178,879.68 | 178,879.68 | ||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 178,879.68 | 178,879.68 | 178,879.68 | ||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 73,662.72 | 73,662.72 | 73,662.72 | ||||||||||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 102,216.96 | 102,216.96 | 102,216.96 | ||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 143,398.00 | 143,398.00 | 143,398.00 | ||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 143,398.00 | 143,398.00 | 143,398.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 143,398.00 | 143,398.00 | 143,398.00 | ||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |